您好,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的余額不用管,月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,我們現(xiàn)在看應(yīng)交稅費(fèi)到末級(jí)科目的余額,能截圖下么,上一個(gè)沒(méi)有截圖完整
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問(wèn)題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
請(qǐng)問(wèn)您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對(duì)賬,就是一個(gè)月下來(lái),可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有開(kāi)票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)我開(kāi)票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來(lái)沖減開(kāi)票收入。所以按往來(lái)來(lái)掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來(lái)只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
老師,我昨天問(wèn)的問(wèn)題沒(méi)問(wèn)完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的?你遇到過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個(gè)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒(méi)有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過(guò)程我該怎么做分錄呢?
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營(yíng)業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
找稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,稅費(fèi)已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負(fù)債青上,累計(jì)折舊期末數(shù),就是從公司成立以來(lái)到現(xiàn)在總共計(jì)提的折舊額?
技術(shù)工程類,公司,還得寫(xiě)標(biāo)書(shū)靠項(xiàng)目掙錢,會(huì)計(jì)處理要求必須得會(huì)工程施工類的會(huì)計(jì)么?只做過(guò)商貿(mào)能干么
公司法人工資有具體標(biāo)準(zhǔn)嗎,比如一年工資年終獎(jiǎng)不能超過(guò)注冊(cè)資本的多少,不能超過(guò)收入的多少
老師,請(qǐng)問(wèn)文化事業(yè)建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)是什么啊 不會(huì)報(bào) 不知道怎么填寫(xiě) 求指導(dǎo)
您好,這個(gè)21年的不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9137
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老板送給客戶一張卡客戶拿這張卡在我超市消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,這個(gè)21年的折現(xiàn)率不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9173
老師,剛才咱們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要在稅務(wù)申報(bào)里填嗎?還是不不需要處理
您好,咱這個(gè)已經(jīng)賬表一致了哦,不用申報(bào)了,我們是以前做錯(cuò)了,現(xiàn)在是調(diào)整到賬和表一致,再轉(zhuǎn)出又對(duì)不上了
OK,太感謝老師了,送心意是不是您能收到還是學(xué)堂賬戶里了,萬(wàn)分感謝,您是最好的老師,昨天整一天也沒(méi)整出來(lái)
謝謝朋友,感謝 您的信任
送給老師的,好像直接進(jìn)學(xué)堂賬戶里,之前我也咨詢您,送您心意了,下次遇問(wèn)題在找您
感謝朋友,您真是太好了,感恩遇見(jiàn)
學(xué)堂像您這樣負(fù)責(zé)老師太少了,我也是感恩遇到您幫我解決了大問(wèn)題
感謝 朋友,你這么好的我也很少遇到,
老師,這個(gè)實(shí)際是虧160308.86,為啥余額前是負(fù)數(shù)又代表盈利,到底是盈利還是虧損
科目余額表貸方是負(fù)數(shù)代表虧,為啥賬里帶出來(lái)的金額前面有個(gè)負(fù)數(shù)搞糊涂了
您好,咱不看分錄里的余額,我們把未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的明細(xì)賬打開(kāi)看一下,最后的余額在借方還是貸方,借方就是虧的
明白了,是虧損,對(duì)吧?分錄里的余額干擾
對(duì)對(duì),咱這是虧損的