報廢車你們抵了拆解材料 借原材料貸應(yīng)收賬款
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進項,請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報嗎
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\輸公司,做內(nèi)賬主辦會計,是一般納稅人,合伙企業(yè),公司有運輸車輛13部,其中一個老板有16部私車,今天發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),是這樣的,老板有部私車修理了,產(chǎn)生費用1790元。老板先把這筆款轉(zhuǎn)入私賬里,然后叫出納走公賬付款給修理廠,修理廠給開出公司的專票。老師,我想問這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做?
老師,國企單位,在2021年欠修理廠的修理費4655元。如何一張舊車已4500低修理費了。但是財務(wù)一直還沒有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了。現(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過來了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。這個分錄對嗎?第四那里要寫什么科目
請問老師,公司是汽車修理廠,辦了一個小規(guī)模,一個一般納稅人,兩個公司,大部分客戶修車時把款打到小規(guī)模公司公戶上,但有的客戶在修車時會把維修款打到一般納稅人的公戶,我在做小規(guī)模這個公司的賬時,遇到這樣打到一般人的銷售單,做賬時是應(yīng)該把它算做小規(guī)模公司里做,還是分開做,還是合并在一起做?應(yīng)該怎么處理呢
老師這么晚打擾了,公司16年買的車41000一臺使用8年做報廢處理,當時入賬也是按8年計提折舊,那報廢處理分錄是(借:累計折舊41000 貸:固定資產(chǎn) 41000)沒有殘值,報廢車時給的報廢費都給個人了,公司沒要
老師,合并報表指的是同一控制的企業(yè)合并還是非同控企業(yè)合并
A方案建設(shè)期0年,需要于建設(shè)起點一次性投入資金5000萬,運營期三年。無殘值,現(xiàn)金領(lǐng)流量每年均2800萬。老師,它的動態(tài)回收期怎么算啊
老師 我們公司給員工發(fā)的工資,但是個稅和社保在其他公司,這種情況我們所得稅可以抵扣嗎
請問老師,投資公司可以跟別的公司簽訂財務(wù)咨詢合同嗎?比如我是投資公司里面的員工,用投資公司跟其他公司簽訂財務(wù)咨詢合同,我來替別的公司做賬報稅,這樣有風(fēng)險嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票,不含稅金額195238.1,稅款4761.9小企業(yè)會計準則怎么做分錄,在做賬時要把預(yù)扣的所得稅款剔除嘛
老師請問下,我司是施工方,然后每次我們都是把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,甲方給我司開電費發(fā)票,7月份的時候甲方賬戶被封然后我司直接把款轉(zhuǎn)入供電公司賬戶,備注寫著代付某某戶號電費,這個我要怎么做賬呢,然后甲方要怎么做賬呢,用什么作為附件呢 ,我司賬上有預(yù)收賬款-某某甲方科目
老師那個新股東老股東還有戰(zhàn)略投資者, 18個月禁止轉(zhuǎn)讓和下面這個法條是怎么區(qū)分的?有什么關(guān)系?參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個月
老師,公司搬了新的辦公地點,房租一年10萬元,裝修6.5萬,這個裝修費是不是也跟著房租一起在一年內(nèi)攤銷???
老師 按訂單領(lǐng)料怎么算成本
老師,職工請假扣款發(fā)放工資時記入什么科目呢。
維修費借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費