現(xiàn)在還是甲方開(kāi)票給你們,你們支付款掛其他應(yīng)收款就行
老師.我們掛靠甲建筑公司,所有的資金都在甲賬面上,我們工地日常開(kāi)銷的零星費(fèi)用3萬(wàn)(我們墊付款),甲公司把款轉(zhuǎn)入我們另一個(gè)商貿(mào)公司3萬(wàn),然后商貿(mào)公司又轉(zhuǎn)入我們業(yè)務(wù)員的私卡.這樣平賬. 每次都是這樣走賬,感覺(jué)不合適?但是甲方又不直接轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶,必須提供對(duì)公的賬戶。該怎樣合理操作呢?
老師,公司的一般賬戶怎么用?我們想專門(mén)針對(duì)一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)一個(gè)一般戶,這個(gè)項(xiàng)目的所有開(kāi)支收入都走這個(gè)賬戶,但是每次跟甲方結(jié)算時(shí),甲方都要求我們提供基本存款賬戶,而且我們開(kāi)出的發(fā)票上面的開(kāi)戶行和帳號(hào)也是基本賬戶,所以收到的工程款都是打轉(zhuǎn)到基本戶的,我要怎樣才能讓對(duì)方把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶呢
老師您好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題。 我們和甲方是合作關(guān)系,我們公司員工從我們公司借款去交的水電費(fèi),水電公司給甲方開(kāi)了票,然后甲方要求走公賬把水電費(fèi)報(bào)銷直接轉(zhuǎn)我們公司,請(qǐng)問(wèn),那員工的借款怎么平?
老師,1、我們公司和甲公司合作建立充電站,然后用戶申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票都由我們公司開(kāi),然后按照充電提供的服務(wù)費(fèi)比例分成,這個(gè)需要多方提供什么發(fā)票呢,我們公司應(yīng)該怎么操作才合規(guī)呢? 2、但是我們公司和甲公司建立的充電站按照買材料款的比例算各自的固定資產(chǎn),我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費(fèi)款,然后建設(shè)方給我司開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月房建企業(yè)賬戶被封了,然后用我司的賬戶代付電費(fèi),電費(fèi)發(fā)票還是開(kāi)給房開(kāi)公司,這種情況我司還用房開(kāi)企業(yè)出一個(gè)委托付款協(xié)議嗎,然后施工方怎么做賬呢
@董孝彬老師,追問(wèn),你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬(wàn),第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬(wàn)。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅?huì)出來(lái)調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來(lái)的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒(méi)啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來(lái)的,為什么要去算
根據(jù)新《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員及其他人員偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來(lái)這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問(wèn)題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師我應(yīng)該設(shè)置其他應(yīng)付款吧,怎么還其他應(yīng)收款呢,我們應(yīng)該是付給甲方電費(fèi)款,然后這次因甲方賬戶被封了,電費(fèi)直接轉(zhuǎn)給供電局賬戶了,甲方已經(jīng)把電費(fèi)發(fā)票給我司開(kāi)了
沒(méi)事的,收到發(fā)票沖平就行
老師如果我不在設(shè)置其他應(yīng)收款了,就還是用預(yù)收賬款可以吧,發(fā)票做賬 借工程施工,應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)收賬款可以嗎 然后銀行回單 預(yù)收賬款 貸銀行存款
可以的,自行靈活處理就行