先掛其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再轉(zhuǎn)費(fèi)用
老師你好,我想請(qǐng)教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應(yīng)付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅1265.49元,貸:應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時(shí)分錄是怎樣做,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn),我有一批貨物一月份采購(gòu)過(guò)來(lái),一月份出口的,開銷項(xiàng)發(fā)票是二月份開的,我一月份出口怎么做會(huì)計(jì)分錄,二月份確認(rèn)收入的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄寫一下,謝謝!
#提問(wèn)#支付款當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2個(gè)月后收到的,分錄怎么寫,實(shí)際支付款的時(shí)候分錄是,借 管理費(fèi),貸 銀行,收到發(fā)票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫一下
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用類的支出,本月已經(jīng)付款,但是發(fā)票后面月份才收到,這種情況需要怎么記賬呢?幫忙寫下詳細(xì)分錄,付款的時(shí)候怎么做分錄,后面月份收到發(fā)票怎么做分錄,謝謝
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用??顚S觅Y金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
平均凈資產(chǎn)和平均總資產(chǎn)的區(qū)別和計(jì)算公式?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項(xiàng)目,我們已經(jīng)提交跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告后,我們已經(jīng)開出來(lái)發(fā)票了。預(yù)繳稅費(fèi)是要登錄湖北省電子稅務(wù)局辦理嗎?
只能收到發(fā)票的時(shí)候做費(fèi)用嗎?但是費(fèi)用是現(xiàn)在實(shí)際產(chǎn)生的,只是發(fā)票對(duì)方不能及時(shí)開回來(lái)
可以先做費(fèi)用,收到發(fā)票附在憑證后邊就行,自行決定
你是說(shuō)付款的時(shí)候直接借記費(fèi)用,貸銀行存款,然后后面月份收到發(fā)票再附在該記賬憑證后面嗎
是的,就是那個(gè)意思的