您好,沒有錯(cuò)的,金鏤科技是我們的客戶,這個(gè)發(fā)生退貨了,所以沖減應(yīng)收和收入
老師,我們租賃設(shè)備收到租金通過“預(yù)收賬款”掛賬,齋之前供應(yīng)商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現(xiàn)在不用退回,我需要確認(rèn)收入,我上月做了“借:其他應(yīng)付款,貸:預(yù)收賬款 ”我感覺有點(diǎn)不對(duì), 是不是應(yīng)該直接“借:其他應(yīng)付款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”好一點(diǎn),老師,你幫我看看,謝謝
我現(xiàn)在需要注銷,然后想把這個(gè)其他應(yīng)付款沖平。然后有一筆14萬(wàn)的不開票現(xiàn)金收入。需轉(zhuǎn)為應(yīng)收款里面13.2萬(wàn)這個(gè)。但是為什么我看圖1的時(shí)候是感覺是清不平那個(gè)其他應(yīng)收款的?為什么圖2我操作之后又能清平應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款?我有點(diǎn)搞不懂。
老師您看下這個(gè)金蝶軟件的應(yīng)付賬款余額又是借方又是負(fù)數(shù),這個(gè)感覺不好看,要不確定一頭比如貸方,這個(gè)有什么辦法嘛
老師 你好 購(gòu)買業(yè)務(wù)時(shí)不用應(yīng)付賬款科目 用的是預(yù)付賬款科目 比如發(fā)生一筆業(yè)務(wù)用銀行存款預(yù)付泰山公司30萬(wàn) 會(huì)計(jì)分錄的金額貸方借方我迷糊 這個(gè)業(yè)務(wù)怎么寫?
老師,我們收到一張發(fā)票,是一筆咨詢服務(wù),還沒有付款,我應(yīng)該放應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,因?yàn)橐话阗I材料用應(yīng)付賬款,這種運(yùn)維服務(wù)費(fèi)進(jìn)什么科目
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
科目感覺是應(yīng)付賬款,他付給卓越的錢,為什么是應(yīng)收賬款?
您好,因?yàn)榭蛻艚o了錢,我們貨不好才退錢嘛,您看人家是購(gòu)買方,我們是銷售方
就是我們應(yīng)該收對(duì)方的錢,所以是應(yīng)收賬款?
對(duì)對(duì),就是這么理解的,這是我們客戶,就是應(yīng)收
紅沖是什么意思
您好,就是原分錄復(fù)制過來,金額改為負(fù)
還是不會(huì)做分錄怎么辦
您好,圖中您的分錄是正確的呀,紅沖就是原來確認(rèn)收入的分錄,一樣的科目,就是金額用負(fù)數(shù)就可以了
原來確認(rèn)收入的分錄,什么意思
您好,就是這個(gè)分錄 借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅