你好,這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的了。
在6月生產(chǎn)3臺(tái)設(shè)備,制造費(fèi)用(含租金、水電、輔料匯總金額),本來我們是以每個(gè)項(xiàng)目本期材料費(fèi)用占本期總材料費(fèi)用百分比來分配制造費(fèi)用的。但是發(fā)現(xiàn)比如6月份設(shè)備A沒有領(lǐng)料,但因?yàn)?月份領(lǐng)料的,故六月份還是在組裝生產(chǎn),這樣就導(dǎo)致設(shè)備A6月沒有費(fèi)用了。所以我可不可以已人工工時(shí)來分配費(fèi)用呢(按每個(gè)項(xiàng)目總工時(shí)占已立項(xiàng)全部項(xiàng)目總工時(shí)百分比來分配)。就是對(duì)制造費(fèi)用分配取數(shù)不是很明白。麻煩老師詳解。謝謝(我們的生產(chǎn)成本下面有:直接材料、直接人工、制造費(fèi)用)
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)購(gòu)入了一工器具,本來剛開始說是有項(xiàng)目的時(shí)候投入使用的那就可以進(jìn)項(xiàng)目材料成本,于是就先放到了存貨原材料里面,可是放了很久都沒用,一問項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,他說是已經(jīng)拿來當(dāng)公司的工器具了,公司自己用,不專門為某一項(xiàng)目,這種情況,我能把他轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎,價(jià)值一萬多塊錢,掛原材料已經(jīng)一年多了
老師,你好!我們是施工單位,之前有個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買材料但發(fā)票沒開來,現(xiàn)在開過來了,但此項(xiàng)目已完工了。這張發(fā)票可以給其他項(xiàng)目當(dāng)成本用嗎?
老師請(qǐng)問有一個(gè)小項(xiàng)目,我們還沒開票出去,那這個(gè)月購(gòu)的材料費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等開發(fā)票,確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
你好老師,我們是建筑業(yè)。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費(fèi),貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是根據(jù)本月利潤(rùn)率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費(fèi)。這樣可以嗎
什么是研發(fā)費(fèi)用加急扣除
員工 因病一個(gè)月沒來上班 工資怎么發(fā)合理?
老師注冊(cè)資本和實(shí)收總額有什么區(qū)別
老師自然人股權(quán)變更收入如果沒有未分配利潤(rùn)可以不做賬嗎
有沒有老師知道國(guó)資每個(gè)月要求上報(bào)的快報(bào)效益表?就是需要在一個(gè)叫快報(bào)系統(tǒng)里錄入計(jì)算的數(shù)據(jù)表格,我不會(huì)填,有老師知道怎么填的嗎?
請(qǐng)問單位收到其他企業(yè)或個(gè)人捐款收入時(shí)需要繳納什么稅費(fèi)?
當(dāng)月需要繳納扣費(fèi)的社保公積金還需要計(jì)提嗎?我看到學(xué)堂里有個(gè)老師是這么做的:她沒有計(jì)提,她是直接做繳納,然后再分配到成本和費(fèi)用里。所以我確定下是否需要計(jì)提?
怎么解釋增值稅是價(jià)外稅? 價(jià)外稅是什么意思?
老師您好,這個(gè)題怎么計(jì)算的
老師,我私人賬號(hào)給員工發(fā)工資,他沒有考勤打卡沒有合同,如果他去告我們沒交社保,我們?cè)趺唇忉?/p>
是有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)沒有辦法弄,研發(fā)部門也不管,我一個(gè)會(huì)計(jì)也沒法處理,領(lǐng)用材料都沒有這個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)用單,有什么辦法解決嗎,還是說做一點(diǎn)材料費(fèi)進(jìn)去,盡量合理下
你好,你做一點(diǎn)材料費(fèi)就行。過得去就可以