建議讓客人將款項(xiàng)退回后重新打入公司對(duì)公賬戶。 原因:直接從出納私人賬戶轉(zhuǎn)對(duì)公,可能因資金來源不清晰,引發(fā)外匯、稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),且不符合財(cái)務(wù)核算中 “三流一致” 要求;退回重打?qū)鼙WC資金流合規(guī),與業(yè)務(wù)憑證匹配,便于后續(xù)退稅、審計(jì)等,降低風(fēng)險(xiǎn)。
老師,我們是貨車銷售公司,公司帳戶上沒有錢,現(xiàn)在賣了一臺(tái)車,廠家叫我們回款,但客戶只交了點(diǎn)定金。我已用我私人卡上的錢轉(zhuǎn)帳到公司帳戶上去了,明天給廠家公對(duì)公電匯。這種情況我怎么做財(cái)務(wù)帳啊?
老師,我公司是合伙制的小企業(yè),一般人,是運(yùn)輸公司。2人合伙,一個(gè)是法人,另個(gè)是兼做出納,我是內(nèi)帳會(huì)計(jì)。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運(yùn)營,有個(gè)兼職會(huì)計(jì),做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中間一段一直空著,資料也不齊全?,F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號(hào),出納從公賬上打十萬到他法人的卡號(hào)上,然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個(gè)私賬其實(shí)就是公司的庫存現(xiàn)金賬,和她個(gè)人的賬沒有關(guān)系。老師,我想問的是出納可以這樣做嗎?
我公司是勞務(wù)派遣公司,去年外賬開出的差額納稅-全額開票的發(fā)票,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有打款,我們也一直沒有發(fā)工資,今年對(duì)方把欠款打過來了,我們也把工資發(fā)下去了,但是外賬那邊說已經(jīng)按照發(fā)票上的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,繳納社保也是直接進(jìn)的成本,這種情況下, 我今年發(fā)放出去的工資這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
所屬話題: #實(shí)務(wù)# 老師,讓合作公司開票,但是對(duì)方要讓我們自己承擔(dān)稅點(diǎn),讓把款項(xiàng)正常的打到對(duì)公賬上,然后附加的那些稅點(diǎn)的話,單獨(dú)轉(zhuǎn)到私卡上,那這額外付出的稅點(diǎn)費(fèi),財(cái)務(wù)上應(yīng)該怎么做賬呢?那還能對(duì)公的直接把這稅點(diǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)私卡?還是應(yīng)該提現(xiàn)出來然后再私給,這稅費(fèi)費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬呢
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對(duì),但是填寫本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
幾十萬一并打回去會(huì)不會(huì)觸發(fā)預(yù)警,備注寫什么好?
同學(xué)你好 寫往來款