實(shí)習(xí)合同,你們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,按照實(shí)習(xí)生來(lái)申報(bào),扣除費(fèi)用是5000。是否是雇員在這里面有實(shí)習(xí)生選擇的,需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以稅前扣除?
請(qǐng)問(wèn)下,我們跟個(gè)人簽訂了車輛租賃協(xié)議。對(duì)方是否需要給我們開(kāi)具發(fā)票,是開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票還是勞務(wù)報(bào)酬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票。個(gè)人的個(gè)稅怎么收費(fèi),是按照工資薪酬來(lái)扣個(gè)稅還是怎么扣除運(yùn)算?
老師,我們和一個(gè)人力資源公司簽了合同,每個(gè)月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨(dú)和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個(gè)月給人力公司付服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資款,請(qǐng)問(wèn)這部分代付工資的款他們開(kāi)發(fā)票應(yīng)該給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)還是工資
您好老師,我們家和一個(gè)人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動(dòng)合同,每個(gè)月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請(qǐng)問(wèn)我們這是跟對(duì)方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對(duì)方的工資款能否讓對(duì)方開(kāi)成勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們收的服務(wù)費(fèi)給開(kāi)的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開(kāi)專票給我們抵扣呢
你好,我公司是勞務(wù)派遣公司,為我們做的外包項(xiàng)目勞務(wù)合同工代發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)下外包員工是勞務(wù)合同工,非勞動(dòng)合同工,所以是否以按工資薪金申報(bào)還是一定要按一般勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?且其他非做外包的單位跟我們有代理和派遣協(xié)議,有些員工沒(méi)跟我們簽過(guò)任何合同的是代理工,代發(fā)他們員工的工資和外包工資我們也報(bào)了,且是工資薪金,是否無(wú)合同工不要申報(bào)個(gè)稅好?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司外包勞務(wù)給個(gè)人,費(fèi)用不高,一個(gè)月幾百塊,但是是長(zhǎng)期合作,這種情況應(yīng)該要求對(duì)方自然人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎?還是可以簽訂勞務(wù)合同,按照工資申報(bào)發(fā)放?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫(xiě)
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
老師,是按照工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),而且實(shí)習(xí)生需要開(kāi)具發(fā)票給企業(yè)么?
勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法 需要開(kāi)發(fā)票。
好的明白了老師,簽訂實(shí)習(xí)協(xié)議,個(gè)稅人員信息采集為實(shí)習(xí)生,申報(bào)個(gè)稅在勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)預(yù)扣法里面申報(bào),需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票才可以稅前扣除。
是的對(duì)的是的對(duì)的。