那個(gè)不需要填報(bào)的,認(rèn)證了才填報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn),一般納稅人進(jìn)行增值稅申報(bào)前,需要到增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行簽名確認(rèn)操作,是怎么操作啊
你好!外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月勾選,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)是全部選為暫不抵扣嗎?后期要抵扣了要如何操作?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我還有待抵扣進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在申報(bào)4月的增值稅,想用來(lái)抵扣,要如何操作?
老師好,5月份申報(bào),已經(jīng)扣繳增稅稅款,今天發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣少勾選了,請(qǐng)問(wèn)可以更正申報(bào)嗎?如可以更正如何操作?謝謝
老師好,5月份申報(bào),已經(jīng)扣繳增稅稅款,今天發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)抵扣少勾選了,請(qǐng)問(wèn)可以更正申報(bào)嗎?如可以更正如何操作?謝謝
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?