可以那樣開(kāi)的,沒(méi)問(wèn)題的哈
我們公司經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包 ,開(kāi)票名稱(chēng)是勞務(wù)費(fèi)嗎? 成本票有什么??梢允寝r(nóng)民工工資嗎。農(nóng)民工如果是臨時(shí)的 是不是農(nóng)民工需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 給我們公司 我們做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)? 如果是農(nóng)民工是公司的人,需要做工資薪金申報(bào),還要交社保? 臨時(shí)的和固定農(nóng)民工 哪個(gè)費(fèi)用高點(diǎn)? 兩者需要簽的合同有什么不同?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè)。人工方面我們是走勞務(wù)公司,公司把工費(fèi)打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司按照工地包工頭提供的工資表把錢(qián)打給每個(gè)農(nóng)民工。公司依據(jù)勞務(wù)公司開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票計(jì)入人工成本并稅前扣除。但是發(fā)票后面沒(méi)有附上包工頭給勞務(wù)公司提供的工資表,這符合不符合稅務(wù)要求?!謝謝! 我們有和勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)合同,有和包工頭簽訂的承包合同,稅務(wù)要想查勞務(wù)公司是否給我們虛開(kāi)了,他們應(yīng)該去查勞務(wù)公司,你說(shuō)呢老師?
甲制藥廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售降壓藥、降糖藥及免稅藥。2020年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)降壓藥原料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額85萬(wàn)元;支付其運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.32萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)免稅藥原料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額51萬(wàn)元;支付其運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.88萬(wàn)元。(3)銷(xiāo)售降壓藥600箱,取得含稅價(jià)款768.4萬(wàn)元;沒(méi)收逾期未退還包裝箱押金22.6萬(wàn)元。(4)將10箱自產(chǎn)的新型降壓藥贈(zèng)送給某醫(yī)院臨床使用,成本4.68萬(wàn)元/箱,無(wú)同類(lèi)藥品銷(xiāo)售價(jià)格。(5)銷(xiāo)售降糖藥500箱,其中450箱不含稅單價(jià)為1.5萬(wàn)元/箱,50箱不含稅單價(jià)為1.6萬(wàn)元/箱。(6)將自產(chǎn)的100箱降壓藥委托某藥店代銷(xiāo),將200箱降糖藥作為投資提供給某醫(yī)院,購(gòu)進(jìn)20箱中藥飲片作為福利發(fā)給員工。已知:降壓藥、降糖藥適用的增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。甲制藥廠取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。下列增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中,準(zhǔn)予抵扣的是A購(gòu)進(jìn)免稅藥原料運(yùn)輸費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.88萬(wàn)元B購(gòu)進(jìn)降
某制藥廠屬于一般納稅人,稅率為13%,各類(lèi)生產(chǎn)和銷(xiāo)售都實(shí)行分開(kāi)核算。情況如下:(1)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售一批藥品1000000元;(2)開(kāi)具普通發(fā)票銷(xiāo)售一批藥品200000元;另外銷(xiāo)售免稅藥品100000元;(3)購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,收到專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為400000元。經(jīng)過(guò)成本核算部門(mén)核實(shí),有20%用于免稅藥品生產(chǎn);另外支付運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得運(yùn)輸業(yè)專(zhuān)用發(fā)票;(4)期初有留抵稅額20000元。假定發(fā)票都合法,已經(jīng)經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納稅額。老師可以說(shuō)一下各個(gè)業(yè)務(wù)的解題思路嗎?
當(dāng)年簽訂銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售藥品共計(jì)12000萬(wàn)元(不含稅);購(gòu)進(jìn)原材料,簽訂的購(gòu)貨合同注明購(gòu)貨金額3000萬(wàn)元(不含稅),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額490萬(wàn)元,原料全部驗(yàn)收入庫(kù);簽訂運(yùn)輸合同支付購(gòu)貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用30萬(wàn)元,取得承運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;簽訂農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同收購(gòu)農(nóng)民種植的中草藥原藥,開(kāi)具的經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)累計(jì)400萬(wàn)元;另外,本廠醫(yī)務(wù)室直接領(lǐng)用了自產(chǎn)的20萬(wàn)元(按同類(lèi)不含稅價(jià)格計(jì)算)藥品,對(duì)應(yīng)的成本核算在銷(xiāo)售產(chǎn)品成本中。全年應(yīng)扣除的銷(xiāo)售產(chǎn)品成本7800萬(wàn)元,發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用1600萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)元(含12月份開(kāi)工的不動(dòng)產(chǎn)在建工程發(fā)生的銀行借款利息5萬(wàn)元),發(fā)生管理費(fèi)用900萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)繳納的增值稅。麻煩列一下步驟,謝謝
6月財(cái)務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財(cái)務(wù)憑證怎么改正上月的錯(cuò)誤啊,老師能教我一下嗎
公司突然有筆3萬(wàn)現(xiàn)金存進(jìn)銀行,需要什么憑證嗎或者理由?
老師,我們雇傭了一個(gè)鉤車(chē)司機(jī)干活,他干了3個(gè)月開(kāi)4萬(wàn)工資,一次性給開(kāi)的話(huà),個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?是一次性給申報(bào)4萬(wàn),還是分三個(gè)月?個(gè)人所得稅我們公司承擔(dān)
請(qǐng)問(wèn)老師,新員工的b證怎么操作轉(zhuǎn)入我司,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的所屬行業(yè)(國(guó)),所屬行業(yè)(工),行業(yè)類(lèi)別,企業(yè)劃型分別指的是什么
稅務(wù)局現(xiàn)在查社保繳費(fèi)基數(shù)多少嗎,公司想按最低繳費(fèi)給員工上社保
老師,單位想招聘一位兼職人員,每天來(lái)辦公室忙半天,是不是簽署臨時(shí)用工合同?
企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的股權(quán)價(jià)值評(píng)估填表時(shí)倒數(shù)第二行后續(xù)價(jià)值是指?
中途換工作了,這個(gè)工資社保繳費(fèi)基數(shù)工資核算是就不能按整年核算了吧?
老師:申報(bào)表上,賬載金額和實(shí)際金額不同時(shí),以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?需要調(diào)整為一致嗎?
那增值稅報(bào)稅怎么報(bào)?分開(kāi)報(bào)嗎?
是的,按各自的銷(xiāo)售收入分開(kāi)報(bào)
那我們農(nóng)藥供應(yīng)商目前才發(fā)10萬(wàn)的貨,開(kāi)了10萬(wàn)的農(nóng)藥發(fā)票,我們跟客戶(hù)的合同農(nóng)藥有60萬(wàn),對(duì)方要求先開(kāi)30萬(wàn)的農(nóng)藥發(fā)票給他們,可以嗎?
貨沒(méi)那么多開(kāi)票就是虛開(kāi)
不是,貨后面會(huì)到,只是現(xiàn)在還沒(méi)送過(guò)來(lái),因?yàn)檫@個(gè)是用在統(tǒng)防打藥上面,消耗的差不多再送
那個(gè)是可以的,保證能送夠貨