你好,中間是什么意思。你是打算年度中間重新起賬嗎
報(bào)季報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表打開(kāi)就有一列年初余額,這數(shù)字既不是上季度的起初數(shù),也不是年初數(shù),我填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是按照系統(tǒng)自帶出來(lái)的期初數(shù)填,還是按照我自己的資產(chǎn)負(fù)債表表上的年初數(shù)填寫(xiě)
老師,增值稅納稅主表上25行,期初未交繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))本年累計(jì)數(shù)為-37293.26.(19年12月申報(bào))。這個(gè)數(shù)字是什么含義,這是申報(bào)表系統(tǒng)自帶的還是手動(dòng)輸入的
老師 19年6月之前是第一代賬會(huì)計(jì)入手,他們是財(cái)務(wù)軟件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余額表輸?shù)轿覀冞@邊才軟件 當(dāng)期初數(shù)對(duì)嗎。(也就是19年6月的期末數(shù),要重新輸?shù)截?cái)務(wù)軟件的期初余額對(duì)嗎。7月后續(xù)做賬就自動(dòng)出現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)以及期末余額)理解有誤嗎a
老師好,有一個(gè)erp系統(tǒng)錄入起初,比如固定資產(chǎn)有一個(gè)期初余額,有一個(gè)本年累計(jì)發(fā)生額, 那期初余額錄的是哪個(gè)時(shí)間的數(shù),我想4月份用這個(gè)系統(tǒng), 這個(gè)erp系統(tǒng)起初數(shù)是取3月31號(hào)的數(shù)呢?還是去年年末的數(shù)呢? 謝謝
你好老師,我現(xiàn)在一月的報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了,十二月的賬改動(dòng)后,報(bào)表也改動(dòng)了!但是一月的報(bào)表在改動(dòng)過(guò)程中,年初數(shù)還是之前的,需要改動(dòng)一月的報(bào)表,年初數(shù)直接按十二月的期末數(shù)改動(dòng)嗎?還是怎么可以自動(dòng)帶出來(lái)
售賣(mài)一臺(tái)設(shè)備,客戶分兩次付款,我們本次開(kāi)發(fā)票數(shù)量填1嗎?還是0.5
收到廠房房租發(fā)票共計(jì)140000金額12萬(wàn)稅額1.6萬(wàn),這是半年的房租,之前一直沒(méi)有記提過(guò),該怎么入賬怎么做抵扣合理
我想請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶之前核定征收,24年因?yàn)殚_(kāi)票超額被定位查賬征收,現(xiàn)在讓我們補(bǔ)填24年的匯算清繳,問(wèn)題是幾乎都是無(wú)票,怎么辦,稅務(wù)局讓如實(shí)填寫(xiě),如果不如實(shí)填寫(xiě),后有什么后果
您好,老師。個(gè)人有廠房出租,公司想承租用來(lái)當(dāng)廠房。簽訂廠房租賃合同,雙方關(guān)于這個(gè)交易產(chǎn)生的稅分別是哪些,稅率是多少?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是工資總額的0.008嗎?為什么我申報(bào)系統(tǒng)里是0.02?我之前看的都是0.008啊?
老師好,請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)老院經(jīng)營(yíng)投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目,涉及哪些稅,稅率分別是多少
老師,我們公司分管理部和項(xiàng)目部,然后是施工企業(yè),我們?nèi)耸麻_(kāi)了幾張租賃費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)是我們給項(xiàng)目部的人員住宿的房租發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以計(jì)入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)科目嗎? 還是需要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工程施工-XX項(xiàng)目 ?或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-橋梁檢測(cè)-租賃費(fèi)? 區(qū)分項(xiàng)目部和檢測(cè)部?
老師 公司進(jìn)口一批煤炭 采購(gòu)價(jià)不含稅價(jià)3500000元, 本公司交了關(guān)稅:133341.78元 增值稅:595148.85元 裝卸費(fèi)(含稅價(jià)):25006.4元 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(含稅價(jià)):62516元 銷售價(jià)(含稅):4400000元,那凈利潤(rùn)是多少,老師能幫我算一下嗎
您好,從農(nóng)戶手中購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,但購(gòu)買(mǎi)方可以抵扣稅,應(yīng)該怎么做憑證謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)聘汽車銷售公司的專職會(huì)計(jì)應(yīng)注意哪些問(wèn)題?該怎么溝通?根據(jù)它的經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該做哪些稅務(wù)籌劃及財(cái)務(wù)分析方面的應(yīng)對(duì)?
對(duì),中間重新起賬,這個(gè)怎么建賬
你好,你要先確認(rèn)你打算從幾月開(kāi)始建賬
7月初開(kāi)始
你好,那你就用6月末的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)就行了。
你如果還想要有比如1-6月的數(shù),那就只能從去年12月末的數(shù)據(jù)作為期初,然后補(bǔ)中間的憑證。
老師看我發(fā)的附件,我填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
你好,對(duì)的,就是這樣了。
不對(duì)吧,我這樣錄入,系統(tǒng)帶出來(lái)的年初余額的數(shù)據(jù)跟科目余額表的期初數(shù)據(jù)不一樣
你好,那就是這個(gè)軟件的問(wèn)題了 你就要反過(guò)來(lái)寫(xiě),把這個(gè)年初余額寫(xiě)成31517.96
不對(duì)啊,年初余額是快賬軟件根據(jù)前面的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái)的啊,我剛看了快賬操作簡(jiǎn)介,里面有期初設(shè)置的操作視頻,期初余額就是6月末的期末數(shù)據(jù)
你好,其實(shí)你只需要將6月底的數(shù)據(jù)作為期初錄入就可以。
它就自動(dòng)成為7月初的數(shù)據(jù)了。然后你再繼續(xù)做憑證就好了。
那本年累計(jì)都不用錄入,那我后面怎么看我本年發(fā)生了多少金額呢,難道還得去翻之前財(cái)務(wù)交接的表嗎
你好,是的,就是這樣操作。 正常來(lái)說(shuō),要么就是按你現(xiàn)在錄入的,要么就是按我上面說(shuō)的,反過(guò)來(lái)寫(xiě),把這個(gè)年初余額寫(xiě)成31517.96。如果這2個(gè)都不行,就只能按第三種,錄入期初,然后要用再去加之前的累計(jì)數(shù)據(jù)了。
會(huì)不會(huì)跟會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)系?。?
你好,這個(gè)跟準(zhǔn)則沒(méi)關(guān)系的。 因?yàn)椴还苁裁礈?zhǔn)則,最多也就是科目不同 期初,期末,本年累計(jì)借貸方,這些是不變的。