現(xiàn)在借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款就可以了,可以這么做
發(fā)現(xiàn)上年記錯(cuò)科目,本年修改的話,必須先紅沖,再修改成正確的嗎?直接改有影響的兩個(gè)科目不行嗎?例:借給A公司款,單位寫成B 了, 21年 借:其他應(yīng)收—B公司 100 貸: 銀行存款。 22年 直接 借:其他應(yīng)收-A 100 貸 其他應(yīng)收-B 100 . 這樣不可以嗎? 必須得 借:其他應(yīng)收-B -100 貸: 銀行存款 -100 借:其他應(yīng)收-B 100 貸:銀行存款 100 嗎
請(qǐng)問老師,入庫(kù)金額100元,扣款20元,實(shí)際支付貨款80元,完整的分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款100 貸:銀行存款 100 借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款 100 20元我要沖減成本,可以這樣嘛?借:應(yīng)付賬款 20 貸:庫(kù)存商品 20,
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
A公司前期做賬:借:銀行存款100萬、貸其他應(yīng)付款-B公司100萬; 下面賬務(wù)處理屬于過橋資金的行為嗎: A公司后期做賬:借:銀行存款100元、貸實(shí)收資本100萬 借:其他應(yīng)付款-B公司100萬、貸銀行存款100萬
老師你好,請(qǐng)問一些比如現(xiàn)金換承兌的往來款,先做了借:應(yīng)付賬款-往來款100萬貸:銀行存款100萬,等收到承兌能不能直接做借:應(yīng)收票據(jù)100萬貸:應(yīng)付賬款-往來款100萬?直接把應(yīng)付沖平
公司賺不賺錢看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)嗎?一年所有的收入支出都在利潤(rùn)表里體現(xiàn)了吧
假設(shè):工廠的所有原材料沒有不含稅價(jià),都有進(jìn)項(xiàng),工廠的毛利控制在 35% 以內(nèi),這個(gè)時(shí)候,工廠開出銷項(xiàng)發(fā)票的綜合稅賦是多少
制造費(fèi)用 福利費(fèi) 所得稅需要調(diào)整嗎?還根據(jù)工資總額的14%這個(gè)要求嗎
一般納稅人的差旅費(fèi)開出專票可以不抵扣嗎?
看到一筆賬,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:在建工程,是什么原因會(huì)這樣做?
老師,租賃里面租賃激勵(lì),不論是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是租賃付款額都要要扣除的,那怎么判斷沖減使用權(quán)資產(chǎn)還是付款額呢
老師:早上好!如果是工抵房轉(zhuǎn)到個(gè)人名下好些還是公司名下好些
老師好,員工 發(fā)工資,計(jì)算稅額的時(shí)候要把社保減掉嗎?
老師,請(qǐng)問下有個(gè)在公司只繳納公積金的人,不發(fā)工資不繳納社保不發(fā)工資,還有他名字的一個(gè)電話費(fèi),這部分電話費(fèi)我放在另外一個(gè)個(gè)體戶繳納還是直接放在這個(gè)公司繳納然后匯算清繳調(diào)增呢
老師,A公司法人的母親在A公司申報(bào)著工資,然后其母親又成立一個(gè)小規(guī)模,這兩個(gè)公司是不是不能有往來啊