現(xiàn)在要注銷(xiāo)的話(huà)固定資產(chǎn)也得清理了 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)如果是正數(shù)得分紅清零
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目,沒(méi)有像其他損益類(lèi)科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額,所以后面出現(xiàn)差額?
老師,你好!從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤(rùn)”有余額,是不是沒(méi)有結(jié)算到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)上,那我可以錄利潤(rùn)分配,未分類(lèi)利潤(rùn)欄嗎?接來(lái)的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤(rùn)表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
老師,剛剛接手一個(gè)公司,已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了一年多,之前沒(méi)有會(huì)計(jì),我準(zhǔn)備2024年1月份開(kāi)始建賬套。沒(méi)有什么科目余額表。只有老板娘做了一個(gè)流水賬。這幾天應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收統(tǒng)計(jì)出來(lái)了。固定資產(chǎn)和存貨就去盤(pán)點(diǎn)。我現(xiàn)在這是做內(nèi)賬。實(shí)收資本科目。我是去問(wèn)老板他們開(kāi)公司一開(kāi)始轉(zhuǎn)了多少錢(qián)進(jìn)來(lái)是嗎?還有損益類(lèi)科目。我從年初建賬套,是不是就不用填了。都是0
老師你好,我新接了一家公司的賬,之前的會(huì)計(jì)發(fā)的科目余額表上的未分配利潤(rùn)借方余額:11441.96,我們老板又新買(mǎi)了一個(gè)軟件,錄完之后沒(méi)有未分配利潤(rùn),只有本年利潤(rùn)的這個(gè)科目,我新建賬套是話(huà)把未分配利潤(rùn)的這個(gè)借方余額應(yīng)該填在那個(gè)科目里面合適?
老師你好,我們老板買(mǎi)了一家公司的股權(quán),沒(méi)買(mǎi)之前,這家公司已經(jīng)實(shí)繳注冊(cè)資本80萬(wàn),未分配利潤(rùn)是-81萬(wàn),賬戶(hù)余額有3100元,我要如何建賬呢?
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專(zhuān)用賬戶(hù)打過(guò)來(lái)的款怎么入賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)24年成本不符合,就是我去年收入1118萬(wàn),成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬(wàn),我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬(wàn),多半是23年的票,還有工資之類(lèi)的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒(méi)入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說(shuō)的通
稅收分類(lèi)編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購(gòu)進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來(lái)大類(lèi)叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開(kāi),簡(jiǎn)稱(chēng)變了,大類(lèi)沒(méi)變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過(guò)來(lái)內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢(xún)下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺(jué)得不合適但是現(xiàn)在又無(wú)從下手,對(duì)方來(lái)給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢
老師,房東開(kāi)房租發(fā)票是需要繳稅的嗎
老師,今年發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有張24年開(kāi)的發(fā)票重復(fù)開(kāi)了,對(duì)方紅沖了一張,那我該怎么做賬?
老師能講下增值稅和企業(yè)所得稅確定收入時(shí)間嗎?
老師不是要辦理注銷(xiāo),是他們那個(gè)單位,我們老板買(mǎi)了,想接著他們的賬務(wù)繼續(xù)往后做,就是說(shuō)他們賬上是不是可以保留固定資產(chǎn)的余額,累計(jì)折舊的余額,還有未分配利潤(rùn)的余額,其他的科目余額是否都要清零?
同學(xué)你好 不用清理 直接按他們給你的科目余額表的余額接著做 讓他們把往來(lái)清理了就行
所以是不是只需要清理庫(kù)存商品應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付其他應(yīng)收應(yīng)付就可以?
對(duì)的 是這樣操作的
如果只是購(gòu)買(mǎi)了對(duì)方的資質(zhì),稅務(wù)一起轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),他們單位原來(lái)的固定資產(chǎn)我們也不買(mǎi),是不是這個(gè)賬過(guò)來(lái)之后,那個(gè)固定資產(chǎn)的余額也得是零呢
是的 他們得做固定資產(chǎn)清理清零