同學(xué),你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
我公司用舊叉車(chē)置換一臺(tái)價(jià)格(含稅價(jià)56000)新的,舊的作價(jià)11000萬(wàn)元。50,500的車(chē)身價(jià)由叉車(chē)公司開(kāi)票。5500的輪胎由經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi),銀行卡上劃扣50500給叉車(chē)公司,現(xiàn)在收到了叉車(chē)公司的票50500,收到經(jīng)銷(xiāo)商的5500票和5500現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)帳務(wù)如何處理,如何做完整會(huì)計(jì)分錄
2020年預(yù)付了一筆貨款,購(gòu)入庫(kù)存商品,當(dāng)年銷(xiāo)售方開(kāi)具了發(fā)票,我公司一直沒(méi)入帳,今年才發(fā)現(xiàn)了紙質(zhì)發(fā)票,帳務(wù)如何處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)2020年有買(mǎi)入一批原材料,(1)公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒(méi)有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理
老師好!請(qǐng)問(wèn)前任會(huì)計(jì)2020年有買(mǎi)入一批原材料,(1)公司對(duì)公賬號(hào)已轉(zhuǎn)貨款給供應(yīng)商,分錄為:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應(yīng)商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做錯(cuò)分錄了,實(shí)際上沒(méi)有現(xiàn)金多付一次 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何處理
我公司收到一筆預(yù)付工程款,會(huì)計(jì)分錄怎么做?我開(kāi)了這筆預(yù)付款的收入,因?yàn)檫€沒(méi)開(kāi)始做工程,所以不能硧認(rèn)這筆收入。請(qǐng)問(wèn)收到的預(yù)付款要如何入賬?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
到了以后直接入固定資產(chǎn)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的