今年紅沖 暫估的賬務(wù)處理
老師你好,我問(wèn)一下,我看之前的會(huì)計(jì)做賬,這幾年賬上暫估了1000萬(wàn)的成本,匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有做納稅調(diào)增。我現(xiàn)在結(jié)過(guò)這個(gè)燙手山芋來(lái)了,之前幾年暫估的成本怎么給沖銷(xiāo)掉。
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒(méi)有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒(méi)有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估,沒(méi)有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會(huì)有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開(kāi)來(lái)的,但是這個(gè)發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時(shí)候怎么做分錄,才能不影響2024年的
老師您好,我今年做匯算清繳,凈利潤(rùn)是62455.9元,我在12月份的時(shí)候賬上沒(méi)有做暫估,然后我的成本票去年的也有一部分沒(méi)有入賬,我現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候怎么做才能不交稅呢
在稅務(wù)局開(kāi)票紙質(zhì)要蓋公章嗎
老師好!我們公司工商和稅務(wù)已注銷(xiāo),有一個(gè)一般戶忘記注銷(xiāo)了,基本戶已經(jīng)注銷(xiāo)了,一般戶還能不能注銷(xiāo),不注銷(xiāo)有沒(méi)有什么影響
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購(gòu)東西,比如7月份開(kāi)票回來(lái),但是這個(gè)月她沒(méi)有來(lái)報(bào)銷(xiāo),這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來(lái)報(bào)銷(xiāo)了,才當(dāng)做報(bào)銷(xiāo)那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車(chē)零部件企業(yè)如何盤(pán)點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過(guò)個(gè)人支付的,這個(gè)人沒(méi)在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)票120萬(wàn),個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
寫(xiě)一下之前的賬務(wù)處理
之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款
寫(xiě)的是占估成本
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增