清理銜接:因跨賬套,先確認(rèn)老賬套空調(diào)賬面:原值 4000、折舊 3000,凈值 1000 。若 16505004 是誤記,調(diào)賬(如借該科目沖減 )。 處置分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 1000 累計折舊 3000 貸:固定資產(chǎn) 4000 (賣價及稅費(fèi)另補(bǔ),如收款:借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理;最后轉(zhuǎn)損益 ) 跨賬套補(bǔ)錄:新賬套按上述分錄補(bǔ)做,留存老賬套憑證、處置協(xié)議備查 。
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時是按每臺的價格錄進(jìn)去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價格是有三位小數(shù)點(diǎn)除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?是的,保持2位小數(shù),也不行,再說了空調(diào)哪有到角分的,因為當(dāng)時有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺空調(diào)了,所以要按每臺價格來錄就有小數(shù)尾差了
老師我要二四年重新建賬,通過對方給我的科目余額表來建期初,但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額,我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn),我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計算嗎?之前不用管他折舊了多少嗎?還是需要從他以前折舊的年份開始計入?
處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時候應(yīng)該用錯了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
處理固定資產(chǎn)會出現(xiàn)累計折舊余額是借方嗎? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,辦公家具和電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備應(yīng)該用錯核算維度,導(dǎo)致2022年底累計折舊借方余額了,現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎?
老師可以講一下這個題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬,棄置費(fèi)用250000萬,用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計量棄置費(fèi)用200000萬,35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計量預(yù)計負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財務(wù)費(fèi)用呢?
中級會計考試中,借:其他綜合收益,貸:盈余公積,未分配利潤,這筆分錄一般在什么樣的情況下需要做
老師請問下什么時候考試中級
第一問算出來了,但是第二問不懂是什么意思,我看題目答案是把2860代入A方案,為啥不代入B方案?
請問一下我憑證錄入完了,現(xiàn)金流量表怎么沒有數(shù)據(jù)呢
敲重點(diǎn)115頁,36題第一問。答案應(yīng)該是1800萬。還是180萬? 8100萬*0.2萬 這個0.2萬不應(yīng)該換成2000元嗎? 8100萬乘以0.2萬=1620億了
老師,公司租地方,安裝充電樁給新能源汽車充電。涉及到什么稅?
個人在銀行買賣黃金需要交稅嗎?如何交,銀行會代扣代繳嗎
165是以前賬套里的的累計折舊
這個清理的時候沖減了就行
新賬套里沒有165科目
你用新賬套里的累計折舊就行