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老師,我想請問下,購入固定資產(chǎn)時暫時沒有收到發(fā)票,用銀行存款支付,這個怎么做分錄,幾個月后收到發(fā)票13個點,如何做分錄

2025-07-26 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-26 10:47

借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商

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快賬用戶2177 追問 2025-07-26 10:49

付款時,借應(yīng)付賬款—暫估—供應(yīng)商 貸:銀行存款 收到發(fā)票時怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-26 10:51

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 付款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商?? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

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借;固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商
2025-07-26
同學(xué)你好,如果發(fā)票金額 與原計入固定資產(chǎn)金額是一樣的,不需要改正;
2021-04-19
您好 收到固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2021-10-08
你好;? ? ?權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)期做 :借費用貸銀行存款 收到發(fā)票直接附憑證后面去; 不單獨做分錄了??
2022-02-15
你好 借管理費用等 貸應(yīng)付賬款
2021-01-24
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