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老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
有個客戶,他給了我兩張紅沖發(fā)票,一張是本應該是去年3季度開的票,然后四季度紅沖了,還有一張因該是4季度開的票在今年2月份才紅沖掉,但是這兩張發(fā)票沒有再重新開藍字發(fā)票,現(xiàn)在要申請退稅,我該從哪里下手,
現(xiàn)金流量項目是所有的科目都需要勾選嗎
請問同個供應商可以同時有應付和預付嗎
老師,養(yǎng)老服務中心收到的建筑補貼款和運營補貼怎么做分錄?
保險理賠給人民保險公司開發(fā)票了,怎么做賬
單選題選哪個?請解析,?
老師請問一下銷售折扣怎么做賬呀?比如我賣一間房350客人有20的優(yōu)惠卷,實際收款只有330元,我做收入到底做350還是330???
老師,外貿出口企業(yè),報關單上生產銷售單位是其他企業(yè),這種能退稅嗎?還有采購銷售運費都是我公司在做,這種業(yè)務,賬務怎么處理?
老師,你們電商內賬報表是怎么出的呀?
民爆信息采集密碼忘了?
老師,買單出口,采購后的貨物怎么做賬,這個銷售又怎么做賬,還有運費怎么做賬?還能申報退稅嗎?
您好,一季度申報時按實際開票的 36 萬算,不管是簡易申報還是自行申報,紅沖的 18 萬都在二季度申報時從當期銷售額里減掉;如果一季度是按 36 萬繳的稅且這 36 萬比定額高,紅沖后多繳的稅可以申請退,要是一季度是按比 36 萬高的定額繳的稅,就不會退