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您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開具了兩張18萬的發(fā)票,有一張屬于開錯行為,當季忘記紅沖了,在4月去申報一季度報表時才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報,稅款會退嗎

2025-07-25 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 18:59

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-25 19:01

您好,一季度申報時按實際開票的 36 萬算,不管是簡易申報還是自行申報,紅沖的 18 萬都在二季度申報時從當期銷售額里減掉;如果一季度是按 36 萬繳的稅且這 36 萬比定額高,紅沖后多繳的稅可以申請退,要是一季度是按比 36 萬高的定額繳的稅,就不會退

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不建議你退稅,流程復雜,留下次抵扣
2023-04-14
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學你好,如果只是涉及企業(yè)所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發(fā)票補做進去,再進行申報就行了。
2022-12-23
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
?你好 ;? ?你紅沖了發(fā)票? 在去報 ; 你? 先按照4-6月開票的數(shù)據(jù) 來報 ;? ? ? ?不能減去? 7月紅沖的金額哈? ?
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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