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老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?

2025-07-25 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 16:54

不需要怎么處理,申報系統(tǒng)自動按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計申報

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快賬用戶5288 追問 2025-07-25 16:56

但是6月的發(fā)票在7月交稅了

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:57

7月沖收入就少交稅了

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不需要怎么處理,申報系統(tǒng)自動按紅沖后的銷售收入統(tǒng)計申報
2025-07-25
你好先開信息表再開紅字發(fā)票? ? 6月交稅? 7月可以退稅也可以抵扣稅款?
2023-07-03
抵減8月其他發(fā)票的銷項稅
2021-09-29
你好,是需要的。因為6月沒有減少。
2025-07-03
您好,不用,沖減8月的收入
2024-08-13
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