7月紅沖只沖銷7月開的藍(lán)字發(fā)票收入和銷項(xiàng)稅
購(gòu)物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請(qǐng)問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購(gòu)置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購(gòu)買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購(gòu)進(jìn)的公交車,現(xiàn)在報(bào)廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請(qǐng)問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
我要是留抵抵欠 是只能抵掉增值稅嗎?附加稅還要交一遍?
增值稅和附加稅都可以抵交的
那我八月份申報(bào)的增值稅是負(fù)數(shù) 附加稅是零 6月份那筆稅款只能抵掉增值稅,抵不了附加稅咋回事?申報(bào)表錯(cuò)了嘛?
申報(bào)表里邊只能填抵減的增值稅,那么正常交上月的附加稅就行
那我附加稅交過了怎么辦?
只能申請(qǐng)退稅嗎?
上月的附加稅需要交的,只是現(xiàn)在抵繳增值稅
這樣的話附加稅就屬于多交了,咋處理
怎么會(huì)是多交呢?只是上月你沒交的附加,這個(gè)月補(bǔ)交
上個(gè)月是發(fā)票開錯(cuò)了,次月才紅沖掉
紅沖的是這個(gè)月的銷項(xiàng)稅,減少本月應(yīng)交的增值稅