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@樸老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票,要沖銷暫估,我們稅務(wù)上要納稅調(diào)整,賬務(wù)上是不是要:借方:應(yīng)付賬款——暫估,貸方:利潤分配——以前年度損益調(diào)整。

2025-07-25 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-25 14:46

你們沒有付款嗎?貨物收到了不付款嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:46

一般這種情況只需要匯算清繳表里調(diào)增 不需要做分錄的

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快賬用戶9463 追問 2025-07-25 14:50

沒有付款

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快賬用戶9463 追問 2025-07-25 14:51

就是單純的暫估的成本,后來沒有收到發(fā)票,就沖銷暫估的

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快賬用戶9463 追問 2025-07-25 14:52

如果沖銷暫估的話,我們納稅調(diào)整了,但是應(yīng)付賬款——暫估還是有余額 是不是就需要做一下沖銷

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齊紅老師 解答 2025-07-25 14:52

那就按你說的這個來做

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你們沒有付款嗎?貨物收到了不付款嗎
2025-07-25
把主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤來代替。
2024-04-24
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應(yīng)付賬款-暫估 40000, 貸應(yīng)付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
?你好? ?意思去年的 成本實(shí)際沒有發(fā)生 你要去紅沖成本處理 ?? ??
2021-01-13
對的,是的,是這么做的。
2023-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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