您好,可以的,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信候表就可以
老師您好:想問(wèn)下對(duì)方已認(rèn)證,也申請(qǐng)紅沖,這邊是銷(xiāo)售方,對(duì)方只給了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,銷(xiāo)售方如何開(kāi)紅沖?謝謝!
老師您好,麻煩問(wèn)一下七月份給別人開(kāi)的發(fā)票還可以作廢嗎?已經(jīng)上報(bào)匯總了,但是對(duì)方讓沖紅可以沖紅嗎?對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是銷(xiāo)售方,開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們能直接紅沖嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票金額開(kāi)多了,買(mǎi)方還沒(méi)認(rèn)證抵扣,可以部分紅沖嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方開(kāi)具的一份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方也已經(jīng)認(rèn)證了,后來(lái)銷(xiāo)售方發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了1860金額,請(qǐng)問(wèn)可以只針對(duì)同一份發(fā)票中的1860這部分做紅沖嗎?
老師根據(jù)下圖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是30*0.13+4*0.09=4.26嗎,為什么等于3.74萬(wàn)
普票能抵扣,專(zhuān)票不能抵扣還分小規(guī)模和一般納稅人之分嗎
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)金流量表的支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資是統(tǒng)計(jì)應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資
董老師:還是剛剛的問(wèn)題,有個(gè)地方,想繼續(xù)請(qǐng)教您下~
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市去購(gòu)蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
您好,可以的,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信候表就可以
是全部紅沖嗎,還是可以紅沖一部分
可以紅沖部分,也可以全都紅沖的
只能購(gòu)買(mǎi)方紅沖嗎,那紅沖以后會(huì)不會(huì)涉及補(bǔ)增值稅的問(wèn)題呀
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,你們紅沖
但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,紅沖后影響報(bào)表嗎
對(duì)方紅沖成本,你們紅沖收入就可以,不影響前面的
如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,銷(xiāo)售方可以紅沖嗎
可以的,直接紅沖就可以,但這個(gè)只能是全額紅沖
那如果是幾年前收到的普通發(fā)票今年紅沖了,會(huì)影響幾年前的賬嗎?需要調(diào)賬不
不用,這個(gè)直接沖現(xiàn)在的收入和稅費(fèi)