同學(xué)你好,不可以的,必須認(rèn)證了之后才能開一部分紅字信息表。
老師您好,請(qǐng)問年前開的增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證并做了部分充分,但購(gòu)買方?jīng)]發(fā)抵扣剩余部分的稅款,現(xiàn)在還能把剩下的部分沖紅嗎
老師,你好,請(qǐng)問已經(jīng)抵扣的專票,現(xiàn)在開紅字,可以發(fā)票的部分金額開紅字嗎
我是購(gòu)買方 發(fā)票已認(rèn)證 對(duì)方給我家發(fā)票開多了 需要提紅字申請(qǐng) 我可以沖多開部分的金額嗎 還是得把那張發(fā)票全部沖掉
銷售方開具專票給購(gòu)買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷售方在購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購(gòu)買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國(guó)稅網(wǎng)手工操作?
你好老師,請(qǐng)問專票金額開多了,買方還沒認(rèn)證抵扣,可以部分紅沖嗎
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
我已經(jīng)部分紅沖了,之后怎么處理
同學(xué)你好,這種情況的話,如果稅務(wù)局把開具紅字發(fā)票信息表審批通過了,也就沒什么問題了,只是原來不行,看來現(xiàn)在可以這樣操作了。