在匯算清繳前要取得發(fā)票
暫估入賬的固定資產(chǎn)發(fā)票收到,暫時(shí)不付款。需要把暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付科目嗎?
比如12月購(gòu)入固定資產(chǎn),已使用,就是發(fā)票沒(méi)到,本月暫估,次月照提折舊嗎
老師,我在去年12月賬里暫估了成本。因?yàn)槟菚r(shí)候成本票還沒(méi)到,所以做了暫估。現(xiàn)在5月了,因?yàn)?月31日前得做匯算清繳,成本發(fā)票最遲這時(shí)候開(kāi)過(guò)來(lái)對(duì)不。那這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái),我直接在本月做分錄嗎?不用再改12月的分錄吧?
固定資產(chǎn)260萬(wàn) 發(fā)票分幾個(gè)月開(kāi),固定資產(chǎn)如何入賬了,固定資產(chǎn)先暫估入賬嗎?
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷(xiāo)暫估的成本?
老師購(gòu)進(jìn)和賣(mài)出二手車(chē)的分錄怎么寫(xiě),剛購(gòu)進(jìn)就賣(mài),
失業(yè)險(xiǎn)交多長(zhǎng)時(shí)間可以領(lǐng)失業(yè)金?交的年限和對(duì)應(yīng)領(lǐng)失業(yè)金發(fā)一一發(fā)一下謝謝
老師收到美金匯率在哪里查
老師好社保局給我單位核定的失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)不對(duì)2O23年12月-2024年2月核定多了70多人,一直不給我們修改,理由是以前年度不能修改了,現(xiàn)在稅局要求申報(bào)并繳納,否則一月扣5分,已扣了30分了,社保說(shuō)讓我們交,不這個(gè)是真不能修改以前的了嗎
第一次開(kāi)普通發(fā)票,萬(wàn)一如果開(kāi)錯(cuò)了,會(huì)有什么影響嗎?可以刪除嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保賬面=計(jì)稅基礎(chǔ),是永久性差異,以后期間是不可以轉(zhuǎn)回的,那還要遞延嗎
老師 我增值稅 報(bào)表上 出口銷(xiāo)售額比我 賬上少6萬(wàn)多 這差異怎么找
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
固定資產(chǎn)400萬(wàn),暫估200萬(wàn),25年抵扣100萬(wàn),暫估的200萬(wàn)也要匯算清繳前入賬嗎
暫估的200萬(wàn)也要匯算清繳前取得發(fā)票
第8條說(shuō)的該項(xiàng)調(diào)整在固定資產(chǎn)投入使用后12個(gè)月內(nèi),我理解的是固定資產(chǎn)投入使用12個(gè)月內(nèi)發(fā)票進(jìn)來(lái)就行呢
這是從賬務(wù)調(diào)整角度,老師是從匯算清繳企業(yè)所得稅角度
比如11月也投產(chǎn),匯算清繳前沒(méi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,先調(diào)增,清繳后再進(jìn)來(lái)發(fā)票還能抵嗎
是,先調(diào)增,清繳后再進(jìn)來(lái)發(fā)票還能抵