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暫估入賬的固定資產(chǎn)發(fā)票收到,暫時不付款。需要把暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付科目嗎?

2020-12-22 19:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 19:56

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您好,是的,您的理解非常正確
2020-12-22
就是你暫估的時候還有未支付的工程款,并且只有這部分還沒有發(fā)票是吧
2024-03-28
同學(xué),你好,發(fā)票時把之前的暫估款紅沖,在做筆正確入賬
2021-06-12
同學(xué)你好,這樣做不能算錯,但是最好收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅, 貸: 應(yīng)付賬款。
2024-05-26
同學(xué)你好 沖減暫估的就
2021-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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