對(duì),沒(méi)錯(cuò)就是這么操作的。
比如12月購(gòu)入固定資產(chǎn),已使用,就是發(fā)票沒(méi)到,本月暫估,次月照提折舊嗎
固定資產(chǎn)的折舊是按購(gòu)入日期的次月,還是使用日期的次月提折舊,比如2021.5月購(gòu)入的一部手機(jī),到2022.5月才開(kāi)臺(tái)使用,這折舊從什么時(shí)候開(kāi)始提
老師您好,我們公司10月份購(gòu)買了一批固定資產(chǎn),款已付,發(fā)票未到,請(qǐng)問(wèn)我可以暫估固定資產(chǎn)嗎?如果可以的話,暫估的固定資產(chǎn)可以計(jì)提折舊嗎
固定資產(chǎn)購(gòu)買發(fā)票開(kāi)的是9月,但是實(shí)際付款是12月,我就按照了12月入固定資產(chǎn),次月折舊可以嗎?還是要從購(gòu)買發(fā)票日期算?
之前月份購(gòu)買的固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)收到發(fā)票也沒(méi)有暫估入庫(kù),現(xiàn)在10月剛剛收到發(fā)票,想補(bǔ)提折舊,能不能在這次做7-9月賬時(shí)補(bǔ)做暫估入庫(kù)的賬,再補(bǔ)提折舊?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒(méi)有稅號(hào)可以開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再?gòu)纳夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過(guò)3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬(wàn)元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬(wàn)元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬(wàn)元
6月報(bào)銷收購(gòu)小麥。,借,庫(kù)存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來(lái)才看到后有6.30開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢
老師,我們股東持股比例是75%,認(rèn)繳750萬(wàn),現(xiàn)在要把股份賣出,股份減到49%,那是賣26%的股份出去,平價(jià)賣的話,要賣多少錢呀,這個(gè)怎么算,我現(xiàn)在頭是暈的,算不出來(lái)了,但是老板又急著要,請(qǐng)老師幫忙 算一下,謝謝
6月報(bào)銷收購(gòu)小麥。,借,庫(kù)存小麥50,貸,銀存50,報(bào)銷材料拿回來(lái)才看到后有6.30開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報(bào)怎么辦呢?
辦理一般納稅人分公司開(kāi)通對(duì)公賬戶,收費(fèi)多少
老師,美元賬戶回單上有利息收入4.17美金,但是回單上沒(méi)有顯示匯率,按哪個(gè)匯率折合成人民幣