你好,你的憑證是在哪兒看到的呢 截圖來看下
老師,您好,你看看我這個(gè),是小微企業(yè),小規(guī)模,這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行怎么填寫啊,我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢?
老師,生活服務(wù)餐飲旅游業(yè)這些今年無論一般納稅人還是小規(guī)模都免征增值稅,那一般納稅人開專票怎么開,開免稅的嗎?小規(guī)模開免稅又是如何入賬的呢
小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個(gè)問題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問題 這個(gè)如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)?
老師 您看看小規(guī)模 1月份開的增值稅普通發(fā)票1%稅率不含稅的價(jià)格是99009.9元,稅額是990.1元,這個(gè)記賬的時(shí)候就是:借應(yīng)收賬款-某某公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 這樣對(duì)嗎? 那月底結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候那個(gè)憑證怎么做呢?
請(qǐng)問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
就是這個(gè)憑證
你好,這個(gè)要看發(fā)票,估計(jì)是有差額征收
差額征收,不是 做賬的時(shí)候正常做嗎,然后申報(bào)納稅的時(shí)候才體現(xiàn)差額征收嗎
你好,你最好看看原始單據(jù)。老師是估計(jì)是有差額發(fā)票,他才這樣做的。不然這個(gè)稅率肯定對(duì)不上。
這個(gè)差額發(fā)票可以在做收入的時(shí)候,先不做到賬里嗎,增值稅就按收入除以1.01×0.01做
你好,你收入不做進(jìn)去嗎?
收入要做的才算對(duì)的呀
這樣做對(duì)嗎老師
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(實(shí)際支付的費(fèi)用金額,含稅) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 根據(jù)差額計(jì)稅規(guī)則,可按支付的可扣除費(fèi)用對(duì)應(yīng)的稅額,抵減應(yīng)交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(抵減的稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(沖減成本,體現(xiàn)稅額抵減)
老師,我那樣做沒有錯(cuò)吧,別回復(fù)的那么復(fù)雜。第二筆分錄我貸方少寫了銀行存款500
你好,可以的,可以按你的 老師只是告訴你標(biāo)準(zhǔn)做法。
一個(gè)小規(guī)模旅游業(yè)招聘,我想明天去試試。剛成立的,還有兩個(gè)個(gè)體
你好,嗯,去試試吧。反正去試基本沒有什么壞處。好處居多
他要問我做過嗎,我咋說呀,其實(shí)沒做過。我就說在記賬公司做過旅游業(yè)的賬行嗎,我真沒做過,旅游業(yè)簡(jiǎn)單不
你好,可以的。其實(shí)這個(gè)服務(wù)業(yè)算是比較簡(jiǎn)單的。
旅游業(yè)可以給對(duì)方開專票嗎,酒店 加油費(fèi)可以開專票嗎
你好,可以開專票。 酒店加油費(fèi)?是什么意思
我的意思是旅游行業(yè)可以給對(duì)方開專票嗎,加油費(fèi)和酒店住宿費(fèi)可以開專票嗎
你好,可以開專票 你說的都可以開專票。但是要實(shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù)。屬于自己的營(yíng)業(yè)范圍