你好,減免所得稅=利潤總額*20%,減免20%之后,實(shí)際納稅=利潤總額*5%(5%=25%—20%)
老師,您好,你看看我這個(gè),是小微企業(yè),小規(guī)模,這個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行怎么填寫啊,我怎么沒看到按照5%預(yù)交所得稅的地方呢?
剛剛 請(qǐng)問一下老師,這個(gè)匯算清繳的那個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個(gè)小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計(jì)算填寫呢?
企業(yè)所得稅申報(bào)表的,其中一個(gè)報(bào)表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這個(gè)表的第一行,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請(qǐng)問這一行要怎么填寫呢
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個(gè)第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
老師,我們是小微企業(yè),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行有符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這個(gè)填不填?填什么
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
老師,那我是不是這么計(jì)算之后的數(shù)填寫這里就可以了,6853.73×20%=1370.75這個(gè)數(shù)填到這里就可以了
你好,是的,是這樣的?
老師,你看看這個(gè)是怎么回事
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問嗎??
不是老師 我給你發(fā)圖片怎么發(fā)不過去了呢
老師,是這個(gè)圖片,你看看,他的提示
你好,這里有利潤,怎么應(yīng)納稅額是0,而不是利潤總額*25%呢?
難道這個(gè)減免20%,我不應(yīng)該寫嗎
是不是彌補(bǔ)以前年度虧損了,你看他在彌補(bǔ)以前年度虧損那一行里呢
這個(gè)第8行彌補(bǔ)以前 年度虧損的6853.73是自動(dòng)帶到這行里的
你好,彌補(bǔ)虧損了,盈利彌補(bǔ)虧損之后還是虧損,那減免稅額就是0的
啊,那我的減免所得稅優(yōu)惠表就不用填寫數(shù)據(jù)了,就不用在利潤總額×20%了,是吧
你好,是的,是這樣的?