你好,可以參考這一個的
老師 您看看小規(guī)模 1月份開的增值稅普通發(fā)票1%稅率不含稅的價格是99009.9元,稅額是990.1元,這個記賬的時候就是:借應收賬款-某某公司 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這樣對嗎? 那月底結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時候那個憑證怎么做呢?
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務收入99.01 貸應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業(yè)務收入9900.99應交稅費-應交增值稅99.01 對么?這個應交增值稅按1%算還是按3%?
老師小規(guī)模納稅人,當月開普票超過30萬增值稅全額繳納,做會計憑證的時候發(fā)生業(yè)務的憑證已經(jīng)做了借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,那當月結(jié)轉(zhuǎn)時候要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,月收入不超10萬,是免增值稅的,開票時候的稅率是1%,那么收入做賬的時候要怎么做分錄呢? 借:銀行存款 8萬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 那么這個銷項稅額是按1%計算還是按原來的3%計算呢?那后面這個增值稅是月末還是季末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
老師 順便幫忙看看這個結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 這個代表本月是有盈利了還是虧損了呀?
你好,這個是盈利的 本年利潤在貸方余額。
老師 是不是我框起來的差額就是這個月盈利的金額對嗎
對的,是的,是這么做的。