同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
去年多計提折舊 季申報沒報 年度匯算清繳也沒報固定資產(chǎn) 現(xiàn)如果沖回 按小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借管理費用_折舊費 貸累計折舊嗎? 還是直接借累計折舊 貸利潤分配 未分配利潤 所得稅要調(diào)整嗎?
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計折舊多計提了,那調(diào)整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,上年多計提折舊,可以借:累計折舊,貸:利潤分配—未分配利潤嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度計入費用里面的累計折舊,怎么寫分錄?以前年度折舊多提了?
老師,我們以前年度多計提的折舊,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目可以這樣沖嗎?借:銷售費用—2000貸累計折舊—2000,借:利潤分配—未分配利潤—2000借銷售費用2000
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做