補貼直接計入應納稅所得額,也就是計入營業(yè)外收入,
請問,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這里面的年應納稅所得額可以直接理解為是利潤總額的意思嗎?這個不是一年中繳納的所得稅額嗎
個人工商戶的個人經(jīng)營所得稅查賬征收是按照(收入-成本)作為應納稅所得額,然后再按照經(jīng)營所得稅的稅率去計算的是嗎?
項目政府補貼,我們是按期分攤計入遞延收益,但是申報所得稅時,我要按照稅法這筆補貼全部計入收入,就產生了遞延所得稅的差異。這種差異是資產還是負債以及賬務處理需要在12月份進行?分錄是?
老師,我們買了10萬的酒,作為業(yè)務招待,現(xiàn)在稽查局讓我們降這個酒作為視同銷售調整,調整應納稅所得額,我這個應該直接調增銷售收入10萬,還是應該按照收入減成本,調整這個利潤的金額
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農村旅游項目建設,該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務費嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運費也是專票
個人收到50萬的中介服務費怎么稅務籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
租房子提固定資產折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
不是與收入直接掛鉤的意思嗎
直接按銷售車的數(shù)量或者金額補貼的才是與收入直接掛鉤
直接計入應納稅所得額 就是按正常銷售收入處理哈
意思是計入營業(yè)外收入,不是銷售收入
答案是這樣處理的
他是計算所得稅后,不是增值稅哈