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老師 去年的記賬 銷售6000,但是當(dāng)時只記賬5000,少記賬了一千,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個問題,需要怎么做啊

2025-07-23 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-23 14:56

沒事的,直接做到今年就行,金額小

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快賬用戶5085 追問 2025-07-23 14:59

那申報呢?要去翻一下去年申報的時候有申報嗎 還是不管申報的事情 那這筆差額記賬 要申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 15:01

是的,看去年的申報是否正確?

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沒事的,直接做到今年就行,金額小
2025-07-23
之前開的發(fā)票,紅沖借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。那這這不有差額6000。
2025-05-08
你好,你直接做到今年就可以,借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-07-11
您好,不用反結(jié)賬,紅沖一個分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調(diào)整,反結(jié)賬到24年也是可以的,就是特別累人
2025-04-10
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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