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老師,一客戶購買物品,當時銷售開單是按全額開,財務(wù)也是按全額做賬了?,F(xiàn)在的問題是銷售說客戶當時購買的是二手的物品,需要退1000元,同時客戶還有一筆預(yù)付款5000元需要退,所以他們直接申請退款6000元,但我們財務(wù)賬的記錄是只有5000元預(yù)收賬款了,這個該怎么處理?

2025-05-08 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-08 10:17

之前開的發(fā)票,紅沖借預(yù)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù) 借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。那這這不有差額6000。

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快賬用戶7959 追問 2025-05-08 10:19

好像還沒開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-05-08 10:23

開負數(shù)發(fā)票。不是按全額開了發(fā)票嗎?這不多開了1000。

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快賬用戶7959 追問 2025-05-08 10:24

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-08 10:29

不用客氣,工作愉快。

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之前開的發(fā)票,紅沖借預(yù)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù) 借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。那這這不有差額6000。
2025-05-08
因重復(fù)記賬致其他應(yīng)付款有余額,調(diào)賬步驟: 核實:確認銀行到賬僅 1 次,業(yè)務(wù)為收貨款沖應(yīng)收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應(yīng)付款 - 客戶預(yù)付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復(fù)記錄。 驗證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實一致 。
2025-06-13
你好,建議還是沖其他業(yè)務(wù)支出
2024-09-15
你好,你們有三方的轉(zhuǎn)款協(xié)議嗎?或者是代收款協(xié)議。因為你這個業(yè)務(wù)三流是不一致的,你們是按120元確認商品收入20元,取得發(fā)票確認你們的銷售費用
2023-02-08
對于 A 二級代理商被罰的 5000 元,您不需要給 A 二級代理商開具發(fā)票。 在賬務(wù)處理方面: 1.收到 A 二級代理商的罰款時:借:銀行存款 5000貸:其他應(yīng)付款 - B 二級代理商 5000 2.B 二級代理商決定用這筆罰款抵訂購貨品款時:借:其他應(yīng)付款 - B 二級代理商 5000貸:應(yīng)收賬款 - B 二級代理商 5000
2024-08-27
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