你好,你是說進口增值稅?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
我單位是消費使用單位,委托進口的貨物,我們繳納的增值稅,管誰要海關(guān)繳款書,我們在系統(tǒng)怎么看不到進項呢,都繳納了有半個月了
問一下老師 我托私企進口了一批亞麻籽 在進口的時候產(chǎn)生的關(guān)稅 增值稅是我繳納的 不是這個私企 進口關(guān)稅是265561.2袁,進口增值稅是289461.75元,想問一下老師 這個分錄賬怎么做 因為是我繳納的進口增值稅 所以私企不給我開具發(fā)票 我直接拿海關(guān)繳款書進行抵扣,如果私企給我開發(fā)票我這批貨就有兩筆進項抵扣了,這就不對了
老師您好,我想問下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報完,然后申報本地的增值稅,然后進項抵扣完,然后這個稅款,就不是我的進項減去銷項的數(shù)字,我想問下這個金額對不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
老師,您好,我想問一下我公司本月剛開始做進口貨物,增值稅跟關(guān)稅是找代理繳納的。我現(xiàn)在在增值稅勾選系統(tǒng)怎么看不到這比增值稅繳款單的進項?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,是的
你好,這個你要問下你的代理了。 看他是不是以你們的名義進口的。
報關(guān)都是以我公司抬頭報關(guān)的,是不是要去稅務(wù)局備案呀?
你好,是的,是要備案的了。
我不做出口也需要備案呀?
你好,你以你們公司抬頭報關(guān),就是你們出口了。
我們進口是以我們公司抬頭報關(guān)的?我們從國外進貨銷國內(nèi),進口需要備案嗎?
你好,進口也是需要備案的。