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問一下老師 我托私企進(jìn)口了一批亞麻籽 在進(jìn)口的時(shí)候產(chǎn)生的關(guān)稅 增值稅是我繳納的 不是這個(gè)私企 進(jìn)口關(guān)稅是265561.2袁,進(jìn)口增值稅是289461.75元,想問一下老師 這個(gè)分錄賬怎么做 因?yàn)槭俏依U納的進(jìn)口增值稅 所以私企不給我開具發(fā)票 我直接拿海關(guān)繳款書進(jìn)行抵扣,如果私企給我開發(fā)票我這批貨就有兩筆進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這就不對(duì)了

2025-01-27 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-27 11:57

?在托私企進(jìn)口亞麻籽時(shí),由你繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,應(yīng)計(jì)入你的企業(yè)成本,并使用海關(guān)繳款書作為抵扣憑證,無(wú)需私企開具發(fā)票。? ?分錄賬做法如下?: ?記錄進(jìn)口關(guān)稅?: 借:原材料/庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定) 265,561.20元 貸:銀行存款 265,561.20元 這筆分錄反映了進(jìn)口關(guān)稅作為成本的一部分,被計(jì)入到相關(guān)的庫(kù)存或原材料科目中。 ?記錄進(jìn)口增值稅?: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:01

我現(xiàn)在有個(gè)模糊的點(diǎn) 你說(shuō)借庫(kù)存商品 這個(gè)金額是只寫關(guān)稅 還是寫貨值+關(guān)稅

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齊紅老師 解答 2025-01-27 12:03

你好,應(yīng)該貨物值加關(guān)稅

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:05

那我的貨值是3670元的單價(jià) 804噸的數(shù)值 貨值是2950680元,那你的意思是借庫(kù)存商品 2950680+265561.20 這個(gè)數(shù)對(duì)么? 但是我銀行流水是繳納了進(jìn)口關(guān)稅

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:12

麻煩老師把金額帶進(jìn)去 寫一下進(jìn)口灌水機(jī)的分錄 我還是沒懂 我這樣的話 我借貸怎么平呢

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齊紅老師 解答 2025-01-27 12:19

你的貨款不用支付給幫你采購(gòu)的企業(yè)么

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:19

我已經(jīng)提前支付了200多萬(wàn) 預(yù)付款 但是沒有這次的貨值多 我賬上是有這筆已經(jīng)支付給上游的預(yù)付款的

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齊紅老師 解答 2025-01-27 12:25

進(jìn)口關(guān)稅?: 借:原材料/庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定) 265,561.2元 貸:銀行存款 265,561.2元 進(jìn)口增值稅?: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元 對(duì)于貨物的貨值2,950,680元(3670元/噸 × 804噸),你應(yīng)在貨物入庫(kù)時(shí)將其計(jì)入原材料/庫(kù)存商品科目中,具體分錄如下: 借:原材料/庫(kù)存商品 2,950,680元 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際支付方式確定)2,950,680元 或者沖減預(yù)付賬款,剩余的未支付部分確認(rèn)應(yīng)付賬款

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:29

懂你的意思了 但是我最后一筆 我把當(dāng)時(shí)支付的沖減 比如我支付了200萬(wàn) 我就是2950680-2000000=950680元 這個(gè)值是我要做的庫(kù)存商品金額 那我掛應(yīng)付 我付出去了 對(duì)方不給我開發(fā)票 因?yàn)槲依U納的增值稅進(jìn)項(xiàng) 我直接拿海關(guān)繳款書 就能抵扣 那我賬上還會(huì)掛這個(gè)數(shù)字么

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齊紅老師 解答 2025-01-27 12:36

你好,看你之后還用不用再支付剩余貨款了。如果需要支付就掛賬。要不然賬上說(shuō)不清楚。

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:36

跟上游肯定是要支付的

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齊紅老師 解答 2025-01-27 12:41

那就應(yīng)該在賬上把這個(gè)未支付的款項(xiàng)掛出來(lái),沖完預(yù)付款后,剩余部分確認(rèn)為應(yīng)付款。原先你預(yù)付款掛在哪個(gè)科目下了,是預(yù)付還是應(yīng)付。

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:42

那這個(gè)怎么沖預(yù)付款呢 當(dāng)時(shí)做預(yù)付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在要做貨值是借庫(kù)存商品貨值價(jià)-當(dāng)時(shí)預(yù)付的金額 貸應(yīng)付賬款? 這樣做么?

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齊紅老師 解答 2025-01-27 12:45

那你當(dāng)時(shí)沒有走預(yù)付賬款,是用應(yīng)付賬款替代預(yù)付,則本次沖減就不用單獨(dú)體現(xiàn),直接全額貨款加關(guān)稅,確認(rèn)為應(yīng)付賬款,這樣之后,在你的應(yīng)付賬款明細(xì)賬上可以體現(xiàn)余額,即為你應(yīng)付未付的款。

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快賬用戶8308 追問 2025-01-27 12:56

能不能帶上數(shù)字給我寫一下分錄 我這樣直觀好看 你說(shuō)我掛應(yīng)付 但是我關(guān)稅我繳納了的 銀行存款怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-01-27 13:00

進(jìn)口關(guān)稅?: 借:原材料/庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定) 265,561.2元 貸:銀行存款 265,561.2元 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元 借:原材料/庫(kù)存商品 2,950,680元 貸:應(yīng)付賬款2,950,680元

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