?在托私企進(jìn)口亞麻籽時(shí),由你繳納的進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,應(yīng)計(jì)入你的企業(yè)成本,并使用海關(guān)繳款書作為抵扣憑證,無(wú)需私企開具發(fā)票。? ?分錄賬做法如下?: ?記錄進(jìn)口關(guān)稅?: 借:原材料/庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定) 265,561.20元 貸:銀行存款 265,561.20元 這筆分錄反映了進(jìn)口關(guān)稅作為成本的一部分,被計(jì)入到相關(guān)的庫(kù)存或原材料科目中。 ?記錄進(jìn)口增值稅?: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒登錄銀行啥意思啊?
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬(wàn)元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬(wàn)元;銷售國(guó)產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬(wàn)元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因銷售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬(wàn)元開具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬(wàn)元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬(wàn)元。(4)開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬(wàn)元,開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬(wàn)元,另收取現(xiàn)金5萬(wàn)元,雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣
我現(xiàn)在有個(gè)模糊的點(diǎn) 你說(shuō)借庫(kù)存商品 這個(gè)金額是只寫關(guān)稅 還是寫貨值+關(guān)稅
你好,應(yīng)該貨物值加關(guān)稅
那我的貨值是3670元的單價(jià) 804噸的數(shù)值 貨值是2950680元,那你的意思是借庫(kù)存商品 2950680+265561.20 這個(gè)數(shù)對(duì)么? 但是我銀行流水是繳納了進(jìn)口關(guān)稅
麻煩老師把金額帶進(jìn)去 寫一下進(jìn)口灌水機(jī)的分錄 我還是沒懂 我這樣的話 我借貸怎么平呢
你的貨款不用支付給幫你采購(gòu)的企業(yè)么
我已經(jīng)提前支付了200多萬(wàn) 預(yù)付款 但是沒有這次的貨值多 我賬上是有這筆已經(jīng)支付給上游的預(yù)付款的
進(jìn)口關(guān)稅?: 借:原材料/庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定) 265,561.2元 貸:銀行存款 265,561.2元 進(jìn)口增值稅?: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元 對(duì)于貨物的貨值2,950,680元(3670元/噸 × 804噸),你應(yīng)在貨物入庫(kù)時(shí)將其計(jì)入原材料/庫(kù)存商品科目中,具體分錄如下: 借:原材料/庫(kù)存商品 2,950,680元 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際支付方式確定)2,950,680元 或者沖減預(yù)付賬款,剩余的未支付部分確認(rèn)應(yīng)付賬款
懂你的意思了 但是我最后一筆 我把當(dāng)時(shí)支付的沖減 比如我支付了200萬(wàn) 我就是2950680-2000000=950680元 這個(gè)值是我要做的庫(kù)存商品金額 那我掛應(yīng)付 我付出去了 對(duì)方不給我開發(fā)票 因?yàn)槲依U納的增值稅進(jìn)項(xiàng) 我直接拿海關(guān)繳款書 就能抵扣 那我賬上還會(huì)掛這個(gè)數(shù)字么
你好,看你之后還用不用再支付剩余貨款了。如果需要支付就掛賬。要不然賬上說(shuō)不清楚。
跟上游肯定是要支付的
那就應(yīng)該在賬上把這個(gè)未支付的款項(xiàng)掛出來(lái),沖完預(yù)付款后,剩余部分確認(rèn)為應(yīng)付款。原先你預(yù)付款掛在哪個(gè)科目下了,是預(yù)付還是應(yīng)付。
那這個(gè)怎么沖預(yù)付款呢 當(dāng)時(shí)做預(yù)付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在要做貨值是借庫(kù)存商品貨值價(jià)-當(dāng)時(shí)預(yù)付的金額 貸應(yīng)付賬款? 這樣做么?
那你當(dāng)時(shí)沒有走預(yù)付賬款,是用應(yīng)付賬款替代預(yù)付,則本次沖減就不用單獨(dú)體現(xiàn),直接全額貨款加關(guān)稅,確認(rèn)為應(yīng)付賬款,這樣之后,在你的應(yīng)付賬款明細(xì)賬上可以體現(xiàn)余額,即為你應(yīng)付未付的款。
能不能帶上數(shù)字給我寫一下分錄 我這樣直觀好看 你說(shuō)我掛應(yīng)付 但是我關(guān)稅我繳納了的 銀行存款怎么辦
進(jìn)口關(guān)稅?: 借:原材料/庫(kù)存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定) 265,561.2元 貸:銀行存款 265,561.2元 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)289,461.75元 貸:銀行存款 289,461.75元 借:原材料/庫(kù)存商品 2,950,680元 貸:應(yīng)付賬款2,950,680元