1、借:以前年度損益調(diào)整2000 紅字貸:應付賬款2000紅字? 2、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:利潤分配-未分配利潤 2000?
您好!18年暫估成本借:主營業(yè)務成本、貸:應付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務成本(紅字)貸:應付賬款(暫估)紅字、2、借:應付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不?去掉第一個分錄行不?
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當時做賬分錄 借:主營業(yè)務成本10萬 貸:應付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應付賬款10萬 貸:主營業(yè)務成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報益調(diào)整科目 借:應付賬款10萬 貸:以前年度報益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
#提問#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時: 借:利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎?
老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購合同的約定應支付的設(shè)備款,是否屬于金融工具準則規(guī)范的金融負債?
超市商品進銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個體戶被認定為查賬征收,類型為內(nèi)資個體,是不是表示還是個體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務局備案的有個銀行賬戶有余額!
老師對對,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。