b 欠 a 公司的錢可以轉(zhuǎn)給 c 公司。 需 a、b、c 三方簽訂三方協(xié)議,明確欠款金額、轉(zhuǎn)讓事宜等內(nèi)容并簽字蓋章。同時 c 公司要填寫委托收款憑證,a 公司需提供與 b 公司業(yè)務(wù)往來的相關(guān)債務(wù)證明,如合同、發(fā)票等。若 c 公司為單位,還可能需提供營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證等資料復(fù)印件,然后將這些資料提交給 c 公司的開戶銀行辦理收款事宜
老師,請問我是A公司,A公司下面有很多門店,因為業(yè)務(wù)才起步,所以門店的款項是由B公司代收,然后A公司和B公司有往來款,A公司需要和C公司采購設(shè)備,供給門店使用,C公司會開票給A公司,B公司代收到門店的款項后,B公司會代付,A公司會付給C公司, 但是這個不是收入,代收代付的問題,A公司沒有現(xiàn)金,怎么做分錄呢
老師,去年A公司有筆業(yè)務(wù)幫C公司加工,C公司把款付給了B公司,BC公司有做一份委托付款(收款)協(xié)議,AB公司也有業(yè)務(wù)往來,實際上AB公司是同一個老板,現(xiàn)在A公司賬上還掛著這筆應(yīng)收款,我還要平賬嗎?是直接借:應(yīng)收賬款-B公司 貸:應(yīng)收賬款C公司
A公司有一個工程,B公司承包下來,我們是C公司供應(yīng)材料給B公司,應(yīng)該是我們開發(fā)票給B公司,B公司開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在B公司稅務(wù)欠稅幾年了,好多官司,對公凍結(jié)了,稅務(wù)局不給B公司領(lǐng)發(fā)票,B公司開不了發(fā)票,A公司沒有發(fā)票不付錢給B公司,平時都是通知開發(fā)票的時候,C開給B,B開給A,現(xiàn)在B領(lǐng)不了發(fā)票,C暫時還沒開給B,現(xiàn)在C要想拿到錢,要怎么辦呢?C可以直接開給A公司發(fā)票我是C公司,我現(xiàn)在怎么才能拿到錢,A說了發(fā)票開出來就付款,付轉(zhuǎn)賬支票
你好老師,我們公司簡稱A公司,因為一些原因,B公司要求我們在他那里繳納社保,我們也配合。在B公司發(fā)放一部分工資及勞動合同的簽訂,但是A公司和B公司有業(yè)務(wù)上來的往來,根據(jù)勞動法員工在B公司發(fā)了工資就不能在A公司發(fā)工資,就有我們的C公司,C公司和B公司沒有業(yè)務(wù)往來。我們剩余工資就會在C公司發(fā),那像這種情況我們C公司應(yīng)該和員工簽署什么協(xié)議來規(guī)避用工風(fēng)險?補充,兩邊都會報個稅,但是兩邊都未到扣個稅的標(biāo)準(zhǔn),我們在C公司做的工資條上面會去算兩邊加起來的需要扣除的個稅,這樣是否合理?
三方協(xié)議,委托收款,我是c公司,a,b兩個公司有業(yè)務(wù)往來,(個人業(yè)務(wù)掛靠在a公司,現(xiàn)在由于a公司有變動,不能收款,b欠a公司的錢可以轉(zhuǎn)給c公司嗎?c和這兩家沒有業(yè)務(wù)往來,需要什么手續(xù)資料才能合規(guī)。
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實繳的注冊資本,減資需要做那些
個體戶經(jīng)營所得稅申報表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費,住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
這個需要繳稅嗎?
同學(xué)你好 這個只是代收代付不需要交稅