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老師,我們賬上歷史遺留了100多萬元的庫存商品,實際沒有這個貨了,這個要怎么處理呢

2025-07-22 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-22 10:03

同學(xué),你好
可以做報廢
借:管理費用
貸:庫存商品

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快賬用戶6378 追問 2025-07-22 10:11

100多萬可以直接報廢嗎?這樣問題大嗎?還是說分批次報廢, 具體操作方法可以說一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:12

同學(xué),你好
分批分次,最好一年內(nèi)完成。比如一個月做個10萬

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快賬用戶6378 追問 2025-07-22 10:22

分錄就是借:管理費用 貸:庫存商品這樣嗎?原來那些進項稅需要怎么處理?而且這100多萬的庫存商品也沒有明細(xì)賬,不知道是哪些貨了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:26

同學(xué),你好
對應(yīng)的進項稅額要轉(zhuǎn)出。
如果不知道對應(yīng)的,那進項稅額就轉(zhuǎn)出不了了

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快賬用戶6378 追問 2025-07-22 10:29

不轉(zhuǎn)出的話稅務(wù)會追查嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:30

同學(xué),你好
有風(fēng)險的

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快賬用戶6378 追問 2025-07-22 10:31

好吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-22 10:33

不客氣,祝工作順利

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你好 先補記 資產(chǎn)和折舊再處理 處理時 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-11-17
你好,學(xué)員,建議做報廢處理的
2022-03-26
你好,學(xué)員, 調(diào)整賬務(wù)處理 借庫存商品 貸未分配利潤
2023-10-21
你好!要查明產(chǎn)生的原因才可以的,如果是之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在需要沖回來
2020-12-29
親:金額太大,按照無票能接受你就慢慢處理,想少交稅你呢最好就別亂評估價處理
2021-08-02
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