紅沖了,重新入,一負(fù)一正,不影響損益。
老師你好,我要紅沖18年的憑證,涉及到管理費(fèi)用,跨年了是不是要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
去年融資租入一臺(tái)設(shè)備,分錄做錯(cuò)了,計(jì)入了管理費(fèi)用,已經(jīng)沖銷原來的憑證做了正確的憑證,應(yīng)該怎么做以前年度損益調(diào)整的分錄
老師你好,去年客戶開的發(fā)票,今年退回來,原因開錯(cuò)了,重新開票,請(qǐng)問老師退回來發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么?
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個(gè)憑證做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒有以前年度損益調(diào)整科目
你好老師,去年暫估的費(fèi)用,分錄做錯(cuò)了。今年發(fā)票來了還需要沖銷再做以前年度損益調(diào)整嗎
新增應(yīng)收科目,導(dǎo)致應(yīng)收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,開發(fā)票時(shí)的發(fā)票編碼在哪查呀
老師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營所得稅也是三個(gè)月申報(bào)一次吧?然后是不是跟申報(bào)員工個(gè)人所得稅一樣,都在自然人扣繳客戶端里面的
老師,我們公司有一個(gè)持股平臺(tái)是有限合伙企業(yè),現(xiàn)在我們股東要求折價(jià)回購股權(quán),簽的協(xié)議是股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給合伙企業(yè),合伙企業(yè)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,但是我們這個(gè)合伙企業(yè)沒有資金,是我們公司把款轉(zhuǎn)到合伙企業(yè),還是直接把款轉(zhuǎn)給股東?應(yīng)該怎么處理呢?不同辦法的會(huì)計(jì)處理是怎么樣?要確保合規(guī)
這一筆主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過10萬了,季度余額表也超過30萬了為什么要減免增值稅呢
民營醫(yī)院開展護(hù)士節(jié)費(fèi)用報(bào)銷餐費(fèi),水果這種可以嗎?
民營醫(yī)院邀請(qǐng)?jiān)和忉t(yī)生開展醫(yī)療技術(shù)支持工作,這種是怎么合規(guī)處理?
你好,請(qǐng)問增值稅即征即退企業(yè)開發(fā)票的時(shí)候軟件可以直接寫在備注欄嗎,不開在票面上 符合規(guī)定申請(qǐng)退稅嗎
老師,速達(dá)是什么軟件,好用嗎?
老師,請(qǐng)教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬的電話,其中這個(gè)電費(fèi)一部分買電出去了。4月我們開了買電的發(fā)票5萬,剩下5萬是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬。那么4月的賬,這個(gè)我們應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄呢
老師,我這樣做是錯(cuò)的嗎?
截圖分錄處理,也是可以的