是的,就是那樣做就行
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù),現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進行制作成成品,再運到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進來的材料票,我入什么科目,領(lǐng)用的時候,我又入什么科目?
老師您好: 我司有員工常年在供應(yīng)商公司上班,為了方便管理,現(xiàn)把該員工的工資及個稅在供應(yīng)商處發(fā)放及申報,然后我們再付回款給供應(yīng)商,請問這種情況我怎么做憑證?工資照樣做計提費用和應(yīng)付職工薪酬,然后發(fā)放時做應(yīng)借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎?
請問老師:(1)建筑工程項目購入原材料時,借原材料 貸銀行存款,這筆分錄之后的原始憑證除了發(fā)票、送貨單之外,還需要附什么附件嗎?(2)在領(lǐng)用這筆原材料時,借:工程施工-合同成本-直接材料 貸:原材料,此時這筆分錄需要附上什么附件資料的呢
老師,請問取得土地使用權(quán)用于自身項目建設(shè),1.計借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款;2.目前是建造期,期間的攤銷可以借:在建工程,貸:累計攤銷;3.竣工后借:管理費用,貸:累計攤銷,4.同時借:固定資產(chǎn),貸:在建工程;以上處理對嗎?請問是不是只有建造期的攤銷可以資本化,計入固定資產(chǎn)成本,剩余的無形資產(chǎn)賬面價值不能計入,繼續(xù)按無形資產(chǎn)計提攤銷呢
公司2021年成立的,剛開始沒有會計,后來有收入,請了個代賬會計做賬報稅,一直到現(xiàn)在。我之前做內(nèi)賬(真實的收支情況),今天看了2021年代賬會計的憑證,發(fā)現(xiàn)材料商發(fā)票大部分是借工程施工材料(入賬455000),貸應(yīng)付賬款。其余發(fā)票都是借原材料(66000),貸銀行存款。計提工資時,借工程施工人工300000。我想問的是為什么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本288600,貸工程施工材料155317,人工133283?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本時,不是材料455000,人工300000?
老師你好,我們有個合同沒給客戶開發(fā)票,有具體的金額,請問這個收入可以暫估嗎
老師,請問一下,我們是開餐廳的,采購的廚房用品鍋碗瓢盆這些收貨時,是不是進入輔助材料?謝謝
老師下面算的1045.32萬元是啥呀,進項稅的??
老師你好,請問一下,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的費用可以報銷嗎?比如車票,加油費
行政單位購買辦公用品(預(yù)算會計和財務(wù)會計)的分錄分別怎么寫
請問老師計提工資交社保怎么做賬
您好。老師,這是我公司的工資憑證,我想問下如果個人社保部分需要公司承擔(dān),我的憑證需要怎么調(diào)整
老師,請問申報印花稅是按照月報還是季度還是年度,企業(yè)好像沒申報過
申報出口退稅后,貸方應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–出口退稅 ,貸方期末一直有余額,正常嗎?
老師,公司對外投資在陜西的企業(yè),然后陜西的這家企業(yè)可以給公司開成本票嗎
如果發(fā)生了銷售,在結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主管業(yè)務(wù)成本-安裝成本,貸:在建工程對嗎?
你們是對外安裝工程,那么就應(yīng)該是計入勞務(wù)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的時候計入主管業(yè)務(wù)成本-安裝成本