你好,這個(gè)你要盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),不只是現(xiàn)金和銀行,你拿一個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照上面的科目一個(gè)個(gè)去盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)之后把金額填上去,最后的差額計(jì)入利潤分配未分配利潤。這樣做成一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù)。
老師,您好,我想咨詢下,我剛做這間超市會(huì)計(jì),然后這家店之前都沒有記賬,庫存也沒盤點(diǎn),初期金額也沒有,現(xiàn)在接手應(yīng)該怎么做?每月流水120萬左右
老師您好業(yè)主幾年以前交的預(yù)付款,現(xiàn)在業(yè)主房子貸款需要公司出具預(yù)付款存入銀行的手續(xù),上個(gè)會(huì)計(jì)啥手續(xù)都沒有了,老板讓在公司賬戶里取出現(xiàn)金然后用業(yè)主的名字存入銀行,會(huì)計(jì)分錄怎么做1、取出現(xiàn)金借:現(xiàn)金貸:銀行存款 接下來怎么做
小規(guī)模納稅人注冊資金實(shí)際繳納200萬,老板這幾年都是自己報(bào)稅,沒做帳。沒有在報(bào)表體現(xiàn)這個(gè)200萬的注冊資本。所有報(bào)表都是0申報(bào),現(xiàn)在從新接手這個(gè)公司賬務(wù),文文老師說可以從新做賬,把注冊 資本加上去,那初始銀行存款有200萬,但是現(xiàn)在已經(jīng)沒錢了,老板又不能提供銀行流水。那這個(gè)200萬怎么處理
我是出納,8月份入職的,之前都是法人自己做日記賬,6月份對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費(fèi)用,銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬,現(xiàn)金日記賬做收入10萬,當(dāng)時(shí)銀行賬做了支出10萬,現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的,所以做錯(cuò)了也不知道,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在不知道怎么做
老師,你好,我想問一下前面會(huì)計(jì)寫的暫估,我現(xiàn)在新接手了,需要怎么做?前會(huì)計(jì)的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本20萬貸:應(yīng)付賬款-暫估20萬,我接手了,只收到1.8萬的成本發(fā)票,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估科目?
老師,公司多扣了職工的個(gè)稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個(gè)月的期末余額都0
一次性支付五個(gè)月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計(jì)提了,而且已經(jīng)申報(bào)了,可以在次月計(jì)提么?
對(duì)公賬戶里面沒錢,法人和股東往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請(qǐng)問出口退稅一般什么時(shí)候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請(qǐng)問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費(fèi),稅費(fèi)等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個(gè)點(diǎn)不到!今天老板說以后想讓公司少交點(diǎn)稅,意思比如收取合作方1萬的稅費(fèi),我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅(jiān)定,要多開些進(jìn)項(xiàng)票來抵銷項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實(shí)這個(gè)余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
你好老師這是出納手里給的數(shù)據(jù)以前的咱不管只是那現(xiàn)在的數(shù)據(jù)往后的對(duì)上 現(xiàn)在的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,那你可以先借銀行存款,現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板。
你好老師 這個(gè)就是時(shí)間有的數(shù)據(jù) 能這樣記借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-結(jié)余金或借銀行存款 貸本年利潤- 未分配利潤那個(gè)更合適一點(diǎn)個(gè)體戶經(jīng)營超市的
你好,可以的??梢赃@樣寫。
你好老師那個(gè)更合適一點(diǎn)1是2
你好,你如果是錄入期初,建議你用第二個(gè)。
你好老師 備用金會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù) 提取備用金嗎
你好老師就是給出納手里留的現(xiàn)金等待付款等項(xiàng)
你好,這個(gè)你之前沒有做賬,現(xiàn)在做期初的話 借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板
你好老師這個(gè)備用金在出納手里呢應(yīng)該是 借庫存現(xiàn)金 貸是什么?
你好,貸方是其他應(yīng)付款-老板。 相當(dāng)于老板投入的
你好老師利潤分配-未分配利潤是一個(gè)一級(jí)一個(gè)二級(jí)科目嗎
你好,是的,就是這樣了。
你好老師這個(gè)備用金是人出納應(yīng)急零星支出的應(yīng)該記借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款-出納是嗎 我怎么也拿不過來這個(gè)意思呢
你好,所以我一開始問你這個(gè)錢是怎么來的? 如果你是企業(yè)中間起賬,就當(dāng)做是公司借老板的。計(jì)入其他應(yīng)付款。