您好 借:銀行存款 貸:預付賬款-業(yè)主
老師您好業(yè)主幾年以前交的預付款,現在業(yè)主房子貸款需要公司出具預付款存入銀行的手續(xù),上個會計啥手續(xù)都沒有了,老板讓在公司賬戶里取出現金然后用業(yè)主的名字存入銀行,會計分錄怎么做1、取出現金借:現金貸:銀行存款 接下來怎么做
老師,我們公司是進出口代理業(yè)務,收美元結匯,然后轉給老板付貨款,但是貨款什么的都沒發(fā)票,之前的會計都是做的預收預付,記在往來款里面了,現在往來數目很大,這個怎么辦呢?以后收款記在借銀行存款 貸:預收賬款 里面,給老板轉賬也記借:預收賬款 貸:銀行存款 這樣做分錄沖一下可以嗎?
公司是培訓企業(yè)。收到員工的培訓款 借:銀行存款800 貸:預收賬款800 因為員工不參加培訓了,現在退款,退款產生的手續(xù)費學員用現金支付,退款的分錄: 借:預收賬款800 貸:銀行存款795.5 財務費用~手續(xù)費-4.5 因為開戶行輸入錯誤導致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓企業(yè)的銀行賬戶上,退了795.5,請問這樣怎么做分錄
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉到庫存現金記到備用金里面了,我現在要轉出來,應為之前已經建立了預收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 現在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現金 5000 借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?
老師,請問一下2023/2024年兩年的銀行流水,前面會計沒問,我今天問了發(fā)現開票出去是公戶收款的。23/24年的賬上開票都是借,庫存現金,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 但是賬上現金已經用于發(fā)放工資了。 現在能不能做,向法人借款,借庫存現金,貸其他應付款 法人, 借應收賬款 貸庫存現金 借銀行存款 貸應收賬款 這樣調整????
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯單位 關聯表是不是就不用填了
這樣賬上現金一直都有
那沒辦法啊 您要以業(yè)主的名義存入