你好,你是什么時候做的一般納稅人。
老師。一般納稅人進項發(fā)票20年度的。21年才收到。這種情況。第三聯(lián)還能做21年成本嗎。抵扣是沒問題的吧
我20年4月的票一直沒抵扣,21年5月份才抵扣,這個票啥時候入賬?
請教老師,我們22年末收到21年的銀手續(xù)費專票,不知道手續(xù)費可以抵扣,在22年末做的進項轉(zhuǎn)出,但是以后來手續(xù)費專票就抵扣了,這樣沒有問題吧,因為以前轉(zhuǎn)出的稅額才70元,不想回來抵扣了,這樣可以吧?謝謝
22年4月份,留抵退稅政策下發(fā)的時候,沒有申請留抵退稅,只是在報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出,23年有銷售,還能把之前留抵的稅額調(diào)回來進行抵扣嗎?
老師,23年7月的一個火車車票,做賬的時候記到進項稅額,但是一直沒抵扣,現(xiàn)在還能抵扣增值稅嗎
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
老師,我們19年公司成立就是一般納稅人
你好這種情況的話沒關系,是可以的。
老師,票是21年就開給我公司的,我們今年抵扣也沒風險是不?
是的,這個沒關系的。