?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對(duì)方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 2021年才會(huì)提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額??
同一法人,先注冊(cè)了一家進(jìn)出口公司,后來為了報(bào)關(guān)方便又注冊(cè)了一家報(bào)關(guān)公司,現(xiàn)在進(jìn)出口公司進(jìn)口貨物直接委托報(bào)關(guān)公司進(jìn)行報(bào)關(guān)。問: 1、進(jìn)出口公司委托報(bào)關(guān)公司辦理報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)是否需要簽一份委托合同或者協(xié)議? 2、報(bào)關(guān)公司給進(jìn)出口公司開票時(shí)應(yīng)該開普票還是專票?應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該選擇什么?稅率是多少? 3、貨物從境外裝車完成后運(yùn)達(dá)境內(nèi)貨場卸貨期間產(chǎn)生的制卡費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、裝卸費(fèi)、消毒費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用,應(yīng)該如何明確區(qū)分費(fèi)用歸屬于哪個(gè)公司?
老師,關(guān)于增值稅加計(jì)抵扣的問題: 1)之前財(cái)務(wù)每次是產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:營業(yè)外收入 2)之前申報(bào)增值稅時(shí),加計(jì)表里,填了本期調(diào)減數(shù)10000元,本期實(shí)際抵減額也是10000元 3)現(xiàn)在稅局老師要求更正23年的匯算清繳,因?yàn)闋I業(yè)外收入是0,讓營業(yè)外收入調(diào)到10000元 4)那這個(gè)10000元的營業(yè)外收入對(duì)應(yīng)的分錄是什么?呢?
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級(jí),二級(jí),三級(jí)。請(qǐng)問怎么核算成本?
老師,請(qǐng)問企業(yè)匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個(gè)出資額在期初建賬的時(shí)候填寫在那里呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會(huì)計(jì)證考過了,突然發(fā)給我一個(gè)涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會(huì)計(jì)證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點(diǎn),還是自己編制
這個(gè)題目的答案不對(duì)吧?2024年計(jì)折舊是不是分兩個(gè)階段,2024年1月至11月為一個(gè)階段,2024年12月為另一個(gè)階段
老師,個(gè)體戶逾期申報(bào)了會(huì)被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊(duì)協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個(gè)體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
您好,在DDP條款下,如果報(bào)關(guān)按CIF價(jià)申報(bào)(含運(yùn)費(fèi)保費(fèi)),收入按CIF價(jià)確認(rèn)(不含關(guān)稅);如果按FOB價(jià)申報(bào)則收入按FOB價(jià)確認(rèn);國外關(guān)稅實(shí)際支付時(shí)計(jì)入成本/費(fèi)用(不用從收入中剔除),需確保收入口徑與報(bào)關(guān)單一致。
那比如我們實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.總金額是5萬美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒填,fob價(jià)應(yīng)該為多少
?您好,F(xiàn)OB價(jià) = CIF總價(jià) - 運(yùn)費(fèi) - 保費(fèi)= 50,000 - 2,000 - 100= 47,900 美元
如果未扣除關(guān)稅確認(rèn)收入,后期退稅稅務(wù)是否會(huì)發(fā)現(xiàn)虛增退稅基數(shù)。貨代墊付的關(guān)稅又該讓他們開具什么,開代付關(guān)稅是否會(huì)被核查到
?您好,F(xiàn)OB價(jià)=50000-2000-100=47900美元,退稅基數(shù)不變;關(guān)稅由咱承擔(dān)但不在報(bào)關(guān)價(jià)內(nèi),不增加退稅基數(shù),貨代應(yīng)提供海關(guān)完稅憑證原件并開具 代理服務(wù)費(fèi) 或 代墊費(fèi)用 發(fā)票,企業(yè)據(jù)此記賬
這樣不會(huì)貝查屬于虛增退稅嗎
?您好, 不會(huì)的,退稅基數(shù)按報(bào)關(guān)FOB價(jià)47900美元,關(guān)稅由你承擔(dān)但不計(jì)入報(bào)關(guān)價(jià),不會(huì)虛增退稅;貨代交付海關(guān)稅單原件即可入賬。
好的感謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!