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小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專(zhuān)票,不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)。普票開(kāi)具不含稅額20544.55元
我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)了1%個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票不含稅金額272241.6元,增值稅申報(bào)表填在第幾行
小規(guī)模納稅人,2024年第一季度普票收入:484725,不含稅收入479925.75,稅額:4799.25;專(zhuān)票收入:169088.4,不含稅收入:164163.5,稅額:4924.9;本季度沖2023年第三季度無(wú)票收入20萬(wàn),不含稅收入198019.8,稅額:1980.2元,本季度增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人,2024年第一季度普票收入:484725,不含稅收入479925.75,稅額:4799.25;專(zhuān)票收入:169088.4,不含稅收入:164163.5,稅額:4924.9;本季度沖2023年第三季度無(wú)票收入20萬(wàn),不含稅收入198019.8,稅額:1980.2元,本季度增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?這么填寫(xiě)是否正確?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
您好,小規(guī)模第 4 季度增值稅申報(bào),第 2 欄填紅沖上季度專(zhuān)票的負(fù)數(shù) - 165534.66 元,第 3 欄填本季普票 349990.1 元,第 1 欄自動(dòng)或手動(dòng)計(jì)算為 184455.44 元;如果適用 1% 征收率,第 16 欄填減征額 3689.11 元(184455.44*2%),第 20 欄為應(yīng)納稅額 1844.55 元(184455.44*1%),如果用 3% 征收率則第 16 欄填 0,第 20 欄為 5533.66 元(184455.44*3%),如果符合季度小于等于30 萬(wàn)免稅政策,對(duì)應(yīng)金額填第 10 欄和 18 欄。