同學(xué)你好,我給你解答
某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)向林場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原木一批并驗(yàn)收入庫(kù),取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票收購(gòu)金額為10萬(wàn)元。(2)銷售家具一批,價(jià)款為80萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(3)零售家具,價(jià)稅合計(jì)為20萬(wàn)元;應(yīng)居民要求送貨上門,另收取運(yùn)輸費(fèi)3000元。(4)將一社家具發(fā)往省外某家具經(jīng)銷公司代銷。該批家具的生產(chǎn)成本為60萬(wàn)元、與代銷單位約定不含稅的代銷價(jià)格為80萬(wàn)元。(5)公司辦公樓建設(shè)工程領(lǐng)用自產(chǎn)家具一套,生產(chǎn)成本為5000元,同類家具不含稅市場(chǎng)價(jià)為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購(gòu)入的包裝物,賬面成本為5萬(wàn)元。(7)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬(wàn)元,另支付該設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)并取得了專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)為6000元,全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。(8)省外家具經(jīng)銷公司發(fā)來(lái)代銷清單,銷售家具價(jià)款80萬(wàn)元,家具廠向經(jīng)銷公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。向經(jīng)銷商支付代銷手續(xù)費(fèi)5萬(wàn)元,收到了經(jīng)銷商開(kāi)具的普通發(fā)票。已知相關(guān)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票均經(jīng)過(guò)認(rèn)證,請(qǐng)計(jì)算家具廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。老師可以詳細(xì)說(shuō)一下各個(gè)業(yè)務(wù)的思路嗎?
位手市區(qū)的醫(yī)藥制造上市公司甲為增值稅一般納稅人。2021年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100000萬(wàn)元投資收益5100萬(wàn)元;發(fā)生營(yíng)業(yè)成本55000萬(wàn)元、稅金及附加4200萬(wàn)元、管理費(fèi)用5600萬(wàn)元、銷售費(fèi)用26000萬(wàn)元、財(cái)務(wù)費(fèi)用2 200萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元。甲企業(yè)自行計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)為11 300萬(wàn)元。2022年2月甲企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時(shí)聘請(qǐng)了某會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項(xiàng): (1)5月接受母公司捐贈(zèng)的原材料用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品,取得專票,注明價(jià)款1000萬(wàn)元、稅款130 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,企業(yè)將1130萬(wàn)元計(jì)入資本公積,贈(zèng)與雙方無(wú)協(xié)議約定。 (2)6月采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司銷售藥品,不含稅價(jià)格為3000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元,藥品已發(fā)出;截至2021年12月31日未收到代銷清單,甲企業(yè)未對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行增值稅和企業(yè)所得稅相應(yīng)處理。 (3)投資收益中包含直接投資居民企業(yè)分回的股息4000萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓成本法核算的非上市公司股權(quán)的收益1100萬(wàn)元。 (4)對(duì)甲企業(yè)50名高管授予限制性股票,約定服務(wù)期滿1年后每人可按6元/股購(gòu)買1000
1、根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,依照外國(guó)(地區(qū))法律成立且實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國(guó)境內(nèi),但在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,或者在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所,但有來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)所得的企業(yè),是()。A.本國(guó)企業(yè)B.外國(guó)企業(yè)C.居民企業(yè)D.非居民企業(yè)2、企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額()以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算納稅所得額時(shí)扣除。A.10%B.20%C.15%D.12%3、居民企業(yè)取得的下列所得應(yīng)繳納企業(yè)所得稅的有()。A.正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得B.取得的營(yíng)業(yè)外收益C.企業(yè)終了后的清算所得D.來(lái)源于境外的所得4、屬于我國(guó)企業(yè)所得稅納稅義務(wù)人的()。A.在中國(guó)境內(nèi)依法成立的有限責(zé)任公司B.在中國(guó)境內(nèi)依法成立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)C.某外國(guó)企業(yè)在北京設(shè)立的常駐代表機(jī)構(gòu)D.依照外國(guó)法律
在計(jì)算還差多少進(jìn)項(xiàng)票時(shí),系統(tǒng)里還存在很多以前沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)票(客戶沒(méi)有實(shí)際提供過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票),那么當(dāng)月我該如何更加準(zhǔn)確計(jì)算該客戶還差多少進(jìn)項(xiàng)票?系統(tǒng)里的全部進(jìn)項(xiàng)票要不要全部勾選?
你好,老師,收購(gòu)一家美容公司,他們賬面還有商品庫(kù)存,固定資產(chǎn)折舊,我們收購(gòu)這家公司,不需要他們的商品,那他們的賬面上的商品需要他們自己處理掉嗎?處理的話是商品存貨清理嗎?
老師您好!麻煩您問(wèn)一下,員工發(fā)生工傷保險(xiǎn),那么工傷期間的工資怎么計(jì)算呢?
你好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版怎么查詢上一年的科目余額表
老師您好,酒店前臺(tái)退客人預(yù)收款,就是沒(méi)有住滿預(yù)訂的時(shí)間,要寫審批單嗎?
如何在財(cái)報(bào)中找出來(lái) 研發(fā)費(fèi)用一共24年整年數(shù)據(jù)是多少?。课抑苯映?4年?duì)I業(yè)收入就行了 算研發(fā)費(fèi)用比例 省的我翻看原來(lái)會(huì)計(jì)研發(fā)費(fèi)用的輔助賬了把 研發(fā)的原材料 +研發(fā)的累計(jì)折舊+研發(fā)的工資 一個(gè)月一個(gè)月找累加了,我發(fā)現(xiàn)她的輔助賬和實(shí)際的憑證有的數(shù)據(jù)對(duì)不上,例如 24年3月的研發(fā)的累計(jì)折舊和憑證兩個(gè)項(xiàng)目的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-累計(jì)折舊就對(duì)不上
這種題不會(huì)分析,看了好像懂了,自己做又不會(huì)做了
如果合同的總金額是1萬(wàn)元 里面有10幾項(xiàng)明細(xì),甲方要求要開(kāi)合同的30% 。怎么開(kāi)發(fā)票合適呢
老師,公司員工開(kāi)票給公司,開(kāi)的自產(chǎn)自銷薯莨(一種中草藥) 合理嗎?這個(gè)發(fā)票能用嗎
為什么在股份支付中可抵扣的暫時(shí)性差異?,不是確認(rèn)的管理費(fèi)用和未來(lái)可扣除金額差。管理費(fèi)用是會(huì)計(jì)上實(shí)際已經(jīng)扣除的成本費(fèi)用1500,而稅法可扣除的費(fèi)用是1250,可抵扣暫時(shí)性差異為什么不是兩者之差呀。
你可以發(fā)個(gè)圖片給我嗎, 因?yàn)檫@個(gè)認(rèn)別碼是稅局給的,
識(shí)別碼在哪啊?
對(duì)的,同學(xué),你的理解完全正確 這個(gè)客戶在 中國(guó)稅局的識(shí)別碼就是 B26220491 以后,你 再申報(bào)代扣代繳業(yè)務(wù)時(shí),和它家有關(guān)的,就用這個(gè)碼
合同備案好后, 你就可以申報(bào)稅金了, 申報(bào)時(shí),選擇 源泉扣繳,就能帶出來(lái)這個(gè)合同,
帶不出來(lái)怎么回事啊,還讓去采集,這個(gè)B26220491納稅編碼是跟供應(yīng)商要的
你稍等一下。我把電腦打開(kāi)。 第一步,先采集 第二步,合同備案 第三步,交稅
這個(gè)碼是稅局備案時(shí),稅局給的。不是自己填寫進(jìn)去的
第一步和以前的方法變了, 第二步。你到這里 進(jìn)行合同備案
備案好后,稅局會(huì)給一個(gè)合同號(hào)的 再去交稅,交稅時(shí)。就能帶出合同
交稅時(shí), 選擇 法定源泉扣繳時(shí),就會(huì)跳出來(lái) 讓你選擇合同。
5月銀行回單支付人民幣22551.1元,手續(xù)費(fèi)548.58,我這樣填寫對(duì)嗎?到第二步合同備案了
手續(xù)費(fèi)不用考慮, 你家是不是 對(duì)外支付金額=22551.1 稅金包括:所得稅 /增值稅, 這兩個(gè)稅 是對(duì)外承擔(dān),對(duì)嗎 如果是對(duì)方承擔(dān),合同總金額填寫的就不對(duì)
合同協(xié)議名稱改成翻譯來(lái)的了,非居民納稅名稱寫中文的還是英文的呀?這些信息寫錯(cuò)了國(guó)外供應(yīng)商就不能抵扣了是吧?
說(shuō)是扣掉稅,再付給對(duì)方的
首先,稅局不接收外文合同,所以,你翻譯成中文是正確的,否則,備案不成功 其次,如果對(duì)方承擔(dān)稅金,那么, 你備案的金額就等于22551.1 再次, 合同備案成功后, 要這么算稅
增值稅=22551.1/1.06 *6%=1276.48 所得稅=22551.1/1.06*10%=2127.46 對(duì)外支付的錢=22551.1-1276.48-2127.46=19147.16
這個(gè)金額沒(méi)有超過(guò)5萬(wàn)USD .所以,對(duì)外支付時(shí),不用作 對(duì)外支付備案
另外,合同備案時(shí),中文名稱可以寫得不太對(duì), 但是,從銀行支付時(shí),外匯申請(qǐng)單的英文名稱是啥,一定要在稅局上也寫成一樣的,
你家金額小,不用做 對(duì)外支付備案,如果金額大,得做對(duì)外支付備案,這個(gè)正確的英文名稱就起作用了
另外,現(xiàn)在有稅收優(yōu)惠,所以,不用交 附加稅
外國(guó)不一定有抵扣制度的,合同備案上的 中英文名稱都要寫
改了一下合同金額和收款方名稱,稅應(yīng)該是倒推的吧
你的圖片的計(jì)算過(guò)程是對(duì)的, 到時(shí)候 你進(jìn)行合同備案時(shí),合同上的金額 也應(yīng)該是 你圖片的金額就行
對(duì)方承擔(dān)稅的話,那打過(guò)去的錢應(yīng)該是扣掉了稅款的錢吧
對(duì)的, 理解完全正確