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董孝彬老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題已過期,再問下當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用已調(diào)減全額應(yīng)納稅所得額=400x100%=400萬元。第2年及至到第10年期間,也需要調(diào)增嗎?

2025-07-16 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 11:09

不需要。當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用按 100% 加計(jì)扣除是發(fā)生年度的稅收優(yōu)惠,未形成無形資產(chǎn)的,后續(xù)年度無需調(diào)增;形成無形資產(chǎn)的,按規(guī)定攤銷即可,也不涉及前期加計(jì)部分的調(diào)增

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快賬用戶7671 追問 2025-07-16 14:37

老師是回答這個(gè)例題的,固定資產(chǎn)一次提前入費(fèi)用了,因?qū)儆谑茄邪l(fā)用,當(dāng)年也提前扣除了100%,所以是研發(fā)費(fèi)用和折舊費(fèi)是不是一樣每年要調(diào)增回來?

老師是回答這個(gè)例題的,固定資產(chǎn)一次提前入費(fèi)用了,因?qū)儆谑茄邪l(fā)用,當(dāng)年也提前扣除了100%,所以是研發(fā)費(fèi)用和折舊費(fèi)是不是一樣每年要調(diào)增回來?
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齊紅老師 解答 2025-07-16 14:39

有發(fā)票就不用調(diào)增 沒有發(fā)票才調(diào)增

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您好,不是的,是稅法上一次性扣除,在調(diào)納稅申報(bào)表可以扣,但是會(huì)計(jì)上的折舊是照樣的
2021-12-20
您好 請(qǐng)問您有什么疑問 后面的看不到了,第7和8題看不到是什么意思
2024-05-11
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你題目
2024-05-11
您好,是的,是這個(gè)意思,沒有一次性扣除,可以正常的按月計(jì)提折舊扣除
2021-01-02
您好,根據(jù)政策解讀原文,針對(duì)一般轉(zhuǎn)小規(guī)模的企業(yè),沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,有計(jì)入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、投資資產(chǎn)、存貨等相關(guān)科目的;分不前2022年要全部一次轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用在所得稅前扣除,因?yàn)橐话戕D(zhuǎn)小規(guī)模政策不不延續(xù),這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)無法抵扣,無法抵扣的進(jìn)項(xiàng)允許所得稅稅前列支。
2022-03-25
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