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公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀

2025-07-16 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 09:52

這個要補(bǔ)入才能平了。

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快賬用戶7610 追問 2025-07-16 09:55

怎么補(bǔ)入,如果存貨,或者費(fèi)用怎么做,跨年費(fèi)用怎么調(diào)

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快賬用戶7610 追問 2025-07-16 09:56

那么多年了,還能補(bǔ)入嗎?這會不會有問題呀

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:56

你好,如果是貨物的話就正常做,比如借庫存商品或者原材料貸,預(yù)付賬款。 如果是費(fèi)用的話要用以前年度損益調(diào)整。 要去更正以前年度的匯算清繳

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快賬用戶7610 追問 2025-07-16 09:58

我入賬本期,怎么更正以前年度匯算呀,那么久

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:59

你好,那你問稅務(wù)局看看他們同不同意你直接做到本期。大概率是不行的了。

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你好正常入賬,沒票的納稅調(diào)整?
2021-11-03
您好,這個的話,是做以前年度損益調(diào)整,然后做的話就是借方:以前調(diào)度損益 貸:其他應(yīng)付款某某
2024-12-21
你好,先說那個多開發(fā)票的應(yīng)付,掛賬的部分是不需要支付可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者沖之前對應(yīng)貨物的成本;預(yù)付賬款沒票,就轉(zhuǎn)入庫,在出庫,做無票費(fèi)用或者成本,所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)增。
2025-01-10
你好,是對方別的賬戶不是基本戶打款?
2023-07-19
同學(xué):您好。做賬是根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則:會計(jì)準(zhǔn)則入賬不看發(fā)票,是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營活動的成本費(fèi)用都可以入。但稅法要求:沒有符合的發(fā)票不允許稅前扣除。這是會、稅差形成的。 并不是單純?yōu)榱似劫~。替票更是不合法的。
2022-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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