你好,這個(gè)是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款
老師,比如我們今年補(bǔ)繳去 年的企業(yè)所得稅,不是要調(diào)未分配利潤(rùn)嗎?那分錄做好后是這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)會(huì)變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
今年匯繳補(bǔ)交了200元企業(yè)所得稅,賬務(wù)上怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做,會(huì)影響今年的利潤(rùn)表嗎
老師 您好,今年4月份補(bǔ)交了今年2月3月的個(gè)稅我這樣做的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,結(jié)果4月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好為補(bǔ)交的這個(gè)個(gè)稅,老師補(bǔ)交個(gè)稅這樣做分錄為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2023年的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提。然后2024年5月繳納企業(yè)所得稅,賬不平,可以補(bǔ)計(jì)提在2024年嘛?補(bǔ)2024年啊,2024利潤(rùn)表的企業(yè)所得稅就有數(shù)據(jù)了。我要怎么做分錄,才能不影響2024年的企業(yè)所得稅啊
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
為什么借方是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呀,合伙人承擔(dān)的所得稅直接沖減利潤(rùn)嗎?
你好,是的,對(duì)公司來(lái)說(shuō),最終是減少企業(yè)的利潤(rùn)。 然后他們?cè)偃シ帧?
繳納是個(gè)人賬戶繳款的,繳納的分錄是不 是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸其他應(yīng)付款-XX
你好,如果是他們自己交,自己賬戶扣,可以這樣。
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,老師,這個(gè)繳納的是23,24年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,為什么借方不是用所得稅或以前年度損益調(diào)整啊
你好,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以用以前年度損益調(diào)整 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配