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固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做,以及庫存盤虧的分錄

2025-07-16 09:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-16 09:32

1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:33

庫存盤虧,借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品。你好

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快賬用戶5025 追問 2025-07-16 09:36

您好,固定資產(chǎn)是這樣的,購進(jìn)的固定資產(chǎn),然后款項付了一半,后面發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)不合適,把固定資產(chǎn)退回去了,那一半款也沒付了,這樣的要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:37

你好,你這個固定資產(chǎn)做 幾個月?有正常折舊嗎

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快賬用戶5025 追問 2025-07-16 09:37

庫存盤虧不用分什么原因嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:39

你好,是要分的。這個就看實(shí)際情況了 最終可以計入管理費(fèi)用,營業(yè)外支出,其他應(yīng)收款等。

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快賬用戶5025 追問 2025-07-16 09:40

有正常折舊,不到一年時間

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快賬用戶5025 追問 2025-07-16 09:42

把之前的發(fā)票紅沖了,開了付款的那一部分的發(fā)票回來

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:43

你好,你之前的發(fā)票紅沖了的話,你先把之前怎么入賬的都做紅字清理。然后把錢退回來就行了,折舊的部分也沖減。

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快賬用戶5025 追問 2025-07-16 09:52

不是,例如這個固定資產(chǎn)要25元,,之前也是按照25元入賬,但是當(dāng)時只付了13塊,現(xiàn)在把25元發(fā)票紅沖,開了13塊的發(fā)票回來,以及把固定資產(chǎn)給回客戶,剩下的12元就沒有給客戶了,這樣要怎么處理賬務(wù)

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:57

你好,你這個把固定資產(chǎn)都已經(jīng)給對方了。 那你不是虧了13嗎。已經(jīng)確定愿意虧13嗎

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快賬用戶5025 追問 2025-07-16 09:57

是的,已經(jīng)沒辦法了

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齊紅老師 解答 2025-07-16 09:58

你好,那你紅沖之前的,然后按發(fā)票重新做。 將這個13的金額,計入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。

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學(xué)員你好,不涉及資金的就不需要做預(yù)算會計
2021-10-22
你好 借:待處理財產(chǎn)損益,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
2021-07-30
對的,是的,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
2023-07-06
發(fā)現(xiàn)盤虧時。需要借記“待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢”,貸記“固定資產(chǎn)”。如果已經(jīng)計提了累計折舊和減值準(zhǔn)備,則還需要借記“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”,貸記相應(yīng)的科目。 報經(jīng)批準(zhǔn)后。對于可以收回的保險賠償或過失人賠償,應(yīng)借記“其他應(yīng)收款”,貸記“待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢”。 核算應(yīng)計入營業(yè)外支出的金額時。應(yīng)借記“營業(yè)外支出——盤虧損失”,貸記“待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢”。
2024-05-08
您好 您可以參照下面圖片
2020-12-31
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